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老師我想問下,年底進項多于銷項,那未交增值稅怎么算,就是銷項-進項嗎

2022-01-10 09:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 09:32

年底進項多于銷項,會形成留抵,不用結轉(zhuǎn)

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學員您好,年底把進項稅和銷項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 該科目的借方余額就是留抵稅額
2022-01-10
年底進項多于銷項,會形成留抵,不用結轉(zhuǎn)
2022-01-10
未交增值稅的金額是銷項減進項 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計算增值稅時可以減去??
2021-08-05
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個已交稅金是當月繳納當月的。
2024-07-18
同學,你好 結轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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