年底進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),會(huì)形成留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn)

老師好!我想問(wèn)一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
老師我想問(wèn)下,年底進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),那未交增值稅怎么算,就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我想問(wèn)下,年底進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),那未交增值稅怎么算,就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎
老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎 如果有留底稅 是用什么科目
老師:我想問(wèn)下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額,這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額???
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目

