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老師好,我們是銷售玻璃的一般納稅人,這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進賬發(fā)票上的數(shù)量多,等于我們銷項發(fā)票開多了,后期這個款回到我們賬面,我們還要給對方退款,這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦?

2022-01-09 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-09 17:56

那你先按照你實際銷售額進行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠,你就暫估入庫一批。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 17:58

怎么暫估入庫?分錄怎么做?少了227㎡的數(shù)量

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:00

借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付。然后結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:03

但是后期我們沒有進項的發(fā)票了,這個暫估庫存商品和應(yīng)付款一直再賬上掛著嗎?怎么走平?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:05

你后面要沖銷啊,沒有發(fā)票的話。

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快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:08

什么時候都可以沖銷這個暫估帳嗎?還是等到我們給甲方退款的時候再做這個沖銷?這是不是我們虛開發(fā)票了?

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:23

你收入沖減的時候,這個對應(yīng)的就沖減了。

頭像
快賬用戶6083 追問 2022-01-09 18:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-09 18:44

不客氣,祝你工作愉快。

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那你先按照你實際銷售額進行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠,你就暫估入庫一批。
2022-01-09
你好同學(xué),你可以先暫估入庫,把庫存商品調(diào)成零,或者是調(diào)成正數(shù)。
2022-04-06
 企業(yè)開具銷項負數(shù)發(fā)票應(yīng)做如下賬務(wù)處理:   借:應(yīng)收賬款——某單位(紅字)     貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-10-22
銷售方的負數(shù)發(fā)票需要給你們一份,你之前的籃子發(fā)票不要給對方退回去。
2022-03-27
是,不能這樣,是對方開對多部分開紅字發(fā)票不是你們這邊開發(fā)票給對方,相互開發(fā)票,不是新交易是有風(fēng)險的,
2020-12-14
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