那你先按照你實際銷售額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠,你就暫估入庫一批。
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師,我公司賣化肥,因為上個月給對方多開了一張發(fā)票,這個月開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負(fù)數(shù),化肥庫存就回來了嗎?還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師好,我們是銷售玻璃的一般納稅人,這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進(jìn)賬發(fā)票上的數(shù)量多,等于我們銷項發(fā)票開多了,后期這個款回到我們賬面,我們還要給對方退款,這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦?
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費(fèi)用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
怎么暫估入庫?分錄怎么做?少了227㎡的數(shù)量
借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付。然后結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
但是后期我們沒有進(jìn)項的發(fā)票了,這個暫估庫存商品和應(yīng)付款一直再賬上掛著嗎?怎么走平?
你后面要沖銷啊,沒有發(fā)票的話。
什么時候都可以沖銷這個暫估帳嗎?還是等到我們給甲方退款的時候再做這個沖銷?這是不是我們虛開發(fā)票了?
你收入沖減的時候,這個對應(yīng)的就沖減了。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。