企業(yè)開具銷項負數(shù)發(fā)票應(yīng)做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款——某單位(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師,這個月開的銷項負數(shù)發(fā)票500噸945000元,上個月開的銷項發(fā)票500噸945000元,做的主營業(yè)務(wù)成本庫存商品是不是也得返回來,給個分錄?謝謝老師。
老師,我公司賣化肥,因為上個月給對方多開了一張發(fā)票,這個月開了銷項負數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個月負數(shù),化肥庫存就回來了嗎?還是直接用這個月的銷售數(shù)量減去這個負數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
老師,我們公司上月個因為銷售退回開了負數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個月下來銷項稅和銷售額是負數(shù)的,那這個我申報增值稅的時候怎么申報
老師好,我們是銷售玻璃的一般納稅人,這個月銷項發(fā)票上的數(shù)量比進賬發(fā)票上的數(shù)量多,等于我們銷項發(fā)票開多了,后期這個款回到我們賬面,我們還要給對方退款,這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
銷售成本處理方式也是同收入,全部紅字沖掉,
不可以直接從本月出庫中加上
同學不理解隨時再問老師,理解了的話幫忙五星好評,謝謝