同學(xué) 你好 你先過完賬后 在主界面有個(gè)期未結(jié)賬 點(diǎn)一下就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了 再過一下賬 利潤表沖有數(shù)據(jù)了
金蝶KIS專業(yè)版,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,有沒有什么快速簡便的方法?就是不抄明細(xì)賬,不抄憑證的數(shù)據(jù) ??
用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證,做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)不相符?,F(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財(cái)產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦?
金蝶kis云專業(yè)版 老師,我之前過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益后,又反過賬了,現(xiàn)在過賬卻過不了了,說沒有未過賬的憑證,但是9月的憑證都沒顯示過賬的標(biāo)記,這個(gè)怎么處理
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
師請(qǐng)看附件照片 因?yàn)槭切伦?cè)剛成立的公司,金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會(huì)計(jì)科目,然后錄入了憑證,現(xiàn)在想要結(jié)賬,是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-財(cái)務(wù)期末結(jié)賬這個(gè)流程吧?我現(xiàn)在選擇過賬就出現(xiàn)了如圖的提示,說沒有初始化,然后點(diǎn)擊后面出現(xiàn)這個(gè)提示,不明白怎么回事了!
請(qǐng)問個(gè)體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
利潤表有數(shù)據(jù)了,做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 是不是還要反過賬?
現(xiàn)在 生成了結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證沒 不用反過賬呀