您好一般納稅人只開了13%的普票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)銷項(xiàng)稅額全額交增值稅和附加稅
一般納稅人公司開出去的銷項(xiàng)是9%的稅率,進(jìn)項(xiàng)要按多少開進(jìn)來呢?是13%嗎?是全額的進(jìn)項(xiàng)抵扣了就沒有附加稅和所得稅了嗎
老師,一般納稅人只開了13%的普票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)銷項(xiàng)稅額全額交增值稅和附加稅嗎?
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額是根據(jù)開出的銷項(xiàng)發(fā)票計(jì)算 那普票要計(jì)算在內(nèi)么 還是普票另外單獨(dú)計(jì)算交稅?
老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣給個(gè)人,開了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請問,我們有購進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣這筆銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,請問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來