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5月支付了廠房租金,并按月攤銷了,11月收到增值稅專用發(fā)票,但攤銷的時候含稅金一起攤銷了,現(xiàn)在要怎么做會計分錄

2022-01-08 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 22:36

那也就是你攤銷的金額貪多呀,你現(xiàn)在就是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸長期待攤費,制造費用。

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快賬用戶1292 追問 2022-01-08 22:38

這個的會計分錄全部是怎么寫的呢

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齊紅老師 解答 2022-01-08 22:40

借,長期待攤費用 貸,銀行存款 借,應交稅費,進項 貸,制造費用 長期待攤費用

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快賬用戶1292 追問 2022-01-08 22:41

租賃一年的,不能用長期待攤費用吧

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齊紅老師 解答 2022-01-08 22:43

那你之前就放到預付賬款吧,你就長期待攤費用換成預付賬款

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那也就是你攤銷的金額貪多呀,你現(xiàn)在就是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸長期待攤費,制造費用。
2022-01-08
你好 9月 借預付賬款 貸銀行存款 10月 借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸預付賬款
2022-10-20
你好,可以做預提費用,等發(fā)票開了,沖預提費用,把發(fā)票入賬。
2021-01-21
你好,你可以把原來的憑證全部紅沖掉,然后重新再做攤銷的就可以了。
2022-04-27
不可以按月攤銷的,到時候申報的增值稅和所得稅收入對不上
2023-03-30
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