那也就是你攤銷的金額貪多呀,你現(xiàn)在就是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸長期待攤費,制造費用。
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
預付了一筆保險費需要分12個月攤銷,但還沒有收到發(fā)票,請問攤銷的時候的是借:費用,貸:預付賬款嗎?是按不含稅金額攤嗎?收到發(fā)票的時候要怎么做帳?
5月支付了廠房租金,并按月攤銷了,11月收到增值稅專用發(fā)票,但攤銷的時候含稅金一起攤銷了,現(xiàn)在要怎么做會計分錄
9月預付了一年房租,10月收到房租增值稅專用發(fā)票。9月如何攤銷,10月收到增值稅專用發(fā)票后如何做會計分錄,10月及之后的月份如何攤銷
賬是7月份開始建的,但是店鋪租金是6月份一次付了3個月,11月份才拿到發(fā)票, 7月份建賬時候 租金攤銷的分錄應該怎么做合適了 11月份收到發(fā)票的分錄應該怎么做了
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
這個的會計分錄全部是怎么寫的呢
借,長期待攤費用 貸,銀行存款 借,應交稅費,進項 貸,制造費用 長期待攤費用
租賃一年的,不能用長期待攤費用吧
那你之前就放到預付賬款吧,你就長期待攤費用換成預付賬款