你好,對的是的增值稅和所得稅的收入得一致
年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中主營業(yè)務收入欄如何填列?假設甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運人100元托運費,再支付給實際承運人航空公司80元運費,根據(jù)會計準則,甲企業(yè)會計處理時按照100-80=20元的凈值,按照20元凈值計入主營業(yè)務收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填100元還是20元? 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄填100元,那么申報表中的主營業(yè)務成本欄還需要填80元嗎? 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎? 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的主營業(yè)務收入欄和會計準則的利潤表中的主營業(yè)務收入欄填列相同嗎? ?
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務收入與增值稅申報表主營業(yè)務收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
2021年3月份少算的主營業(yè)務收入,12月末要怎么做賬務處理嗎,報稅的時候按照利潤表上的加上之前少算的主營業(yè)務收入報企業(yè)所得稅,對嗎,還需要交增值稅嗎,增值稅已經(jīng)報完了怎么辦
老師好,我們企業(yè)補了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務與財務報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結賬了
老師 我是小規(guī)模我在報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個問題 咱們書上寫在報營業(yè)收入時要填寫10-12月的利潤表的數(shù) 不包括營業(yè)外收入 但是我做賬的時候金蝶軟件直接是主營業(yè)務收入減去了營業(yè)外收入減去財務費用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報的話應該按照我賬套報還是按照書上報 這樣的話繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項目歸集。這是說的什么呢是賬務處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團公司下設N個子集團,每個子集團的營收在500萬以內(nèi),是否集團公司稅費就會低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務局來查你你該如何做有兩個選擇當作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
以后再加行嗎,增值稅報完了
用不用交滯納金
開了發(fā)票的嗎?如果沒有開發(fā)票的話,你的所得稅也要申報。
開了發(fā)票的
那不可以的,你的增值稅和所得稅都得繳納的,你三月份開的發(fā)票應該在四月份申報的時候申報上。
所得稅的在這個月補上。 后期如果你的增值稅和所得稅的收入不一致,稅務局會也會找你們的。
增值稅也得補上嗎這個月單獨去稅務局補交嗎
增值稅你已經(jīng)交了不是嗎?增值稅交了就不需要補的。你看一下你的企業(yè)所得稅更正申報里面能不能修改,但我要查詢里面有一個稅費申報及繳納。