不是這樣的。小微企業(yè)企業(yè)所得稅不是直接按不含稅金額乘 0.5%。應(yīng)納稅所得額(不是不含稅收入,是收入減成本費用等后的利潤)不超 100 萬部分,實際稅負(fù) 5%;100 萬 - 300 萬部分,實際稅負(fù) 10%,要按這個分段算。
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點長)
你好,老師,按照這個政策小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎樣計算,請舉例說明,謝謝 二、按2021年最新的稅法政策是: 1、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額小于100萬元的部分,減按12.5%計算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計算企業(yè)所得稅; 2、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額大于100萬元,小于200萬元的部分,減按50%計算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計算企業(yè)所得稅;
老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額90萬,營業(yè)收入1000萬,那應(yīng)交所得稅90*2.5%/1000=0.225%低于行業(yè)平均0.5-1。這樣有問題嗎?稅負(fù)率是這樣算嗎?還是稅負(fù)率=90*25%/1000=2.25%?怎么樣算正確?
老師,我們是小型微利企業(yè),在計算第2季度所得稅時,賬上的計提是按照小微企業(yè)的稅率計提嗎。財務(wù)報表的利潤表里的所得稅費用是不是也是按照小微企業(yè)的稅率計提。
老師,已知商貿(mào)公司所得稅稅負(fù)率1%,稅負(fù)率是(利潤×25%)/營業(yè)收入)×100%,但是小微企業(yè)所得稅不是按稅率25%計算企業(yè)所得稅是優(yōu)惠政策的,這個對稅負(fù)率有影響么,稅負(fù)率是否會更低點兒呢?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
假如成本200000元,利潤350904.42元。那是不是用350904.42*5%=17545.22元,這樣理解對嗎?
你們是小微企業(yè) 那就是利潤乘以百分之五 對的