你好,內(nèi)賬還是外賬?對方開不開紅字發(fā)票?
填報經(jīng)銷商在主機(jī)廠的返利賬戶資金總額(不含稅)。首次填報時,請將上期期末余額調(diào)整至“以前年度損益調(diào)整”;本月收到的返利總額記入“營業(yè)成本-本期后返進(jìn)賬”(負(fù)數(shù)填報),本月用于拷車的獎金總額記入“營業(yè)成本-本期使用返利金額”。 例:上期期末返利賬戶余額100元(不含稅),本期返利進(jìn)賬20元(不含稅),使用15元(不含稅)獎金進(jìn)行拷車,本期期末返利賬戶余額105元(不含稅)。則調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表①預(yù)付賬款-返利賬戶:+105元,②未分配利潤:+105元;調(diào)整利潤表①營業(yè)成本-本期使用返利金額:15元,②營業(yè)成本-本期后返進(jìn)賬:-20元,③以前年度損益調(diào)整:+100元。老師:這個是4S店返利賬務(wù)要求,請問分錄怎么寫呢
老師,請問購買商品時,商家給的返利怎么入賬。比如這個,購買179400元,就用179400元入庫存,返利的8千多是不是需要沖減之前的成本
請問老師,有個醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理?蔥廠家或者別的公司采購藥品,沒有實(shí)際入庫,直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等,需要用到庫存商品這個科目嗎?還是直接計入成本?像是中介商一樣,幫廠家代銷藥品,廠家給中間商返利,作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
親,請問一下,12月購進(jìn)的商品,比如單價200元,供應(yīng)商也按200開了稅票過來,做入庫的時候,庫存商品按200元入帳,因后期供應(yīng)商會給80的臺返,故當(dāng)月銷售時按130銷售,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按200元結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?這后期到的臺返如在后期發(fā)票中體現(xiàn)了,就直接沖減費(fèi)用嗎?
老師,請教一個問題,一個公司之前的賬是代賬公司做,好多購買的日用品(明顯是購買的家庭用品)和購買的8000多元的兩部手機(jī),代賬公司都入福利費(fèi)之類的,還有購買的大幾千的煙和餐飲票都入了招待費(fèi),這樣明顯不合理,這些不合理的賬怎么處理
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
內(nèi)賬,沒有紅字發(fā)票
老師,怎么處理呢?
您好,這樣的話是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入