你好,零申報需要你打開然后保存申報提交扣款吧。那你看一下你申報成功嗎?
打開電子稅務局以后發(fā)現(xiàn)我的待辦事項為0,沒有我的申報這一欄,點開我要辦稅~稅費申報與繳納,下面也沒有增值稅和附加稅
老師你好,我手上有一個個體戶,我想問 1、個體戶是和小規(guī)模一樣是季報的吧? 2、報稅沒達到起征點是不是不用申報了,系統(tǒng)會自動申報呢,只有達到起征點才要進去報稅,是嗎?也是在電子稅務局上申報對嗎?
我想問一下,我在開票系統(tǒng)點了匯總上傳成功,但關機是又說我還有沒匯總上傳數(shù)據(jù)?那我今天可以在電子稅務局申報增值稅嗎?
老師,電子稅務局0申報,要求點開點申報再關了,我忘記點開沒有,系統(tǒng)有什么不一樣嗎,我自檢一下
老師,你好!我沒申報過全年一次性獎金個稅申報,我在自然人電子稅務局(扣繳端)點開全年一次性獎金申報填寫那里,不知道怎么增加人員,請問也是在人員信息采集那里先添加完人員信息后再申報嗎?希望老師能指點一下,謝謝!
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
你在電子稅務局有一個待辦事項里面。