學員你好,歸還短期借款,剩余資產(chǎn)分配給股東

老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務(wù)費用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損,所以也不用計提盈余公積
老師:現(xiàn)金是8549 短期借款50000 未分配利潤41451 公司要注銷,我怎么做賬,余額都為零,老師給下具體會計分錄
老師,公司要注銷了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長要求賬面也進行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤,這種情況怎么調(diào)整。
老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了
老師,提取未分配利潤的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷,支付完所有負債及實收資本后,還剩下的錢要準給股東,我直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
具體會計分錄怎么做
借:短期借款 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配 貸:其他資產(chǎn)科目
連上,我資產(chǎn)負債表就這三個數(shù), 借:現(xiàn)金41451 貸:實收資本41451 借:短期借款50000 貸:現(xiàn)金8549 實收資本41451 下一步怎么做資產(chǎn)負債表都是零
不對,你看我上面的分錄
老師給寫具體點啊,不會才問的
那你把你的報表發(fā)上來把
這是上季度的,這季度要注銷,
短期借款是借銀行的嗎
之前的賬不是我做的,應(yīng)給是個人的
借:現(xiàn)金41451 貸:實收資本41451 借:短期借款50000 貸:現(xiàn)金8549 借:實收資本41451 貸:利潤分配
第二個會計分錄不平第三個沒數(shù),實在看不懂,廢了這么多勁,老師為啥不給寫完整呢,等來的還是不明白
借:現(xiàn)金41451 貸:實收資本41451 借:短期借款50000 貸:現(xiàn)金50000 借:實收資本41451 貸:利潤分配41451
看明白,了辛苦老師,企業(yè)注銷在電子稅務(wù)局 資產(chǎn)負債表和利潤表本期數(shù)都是0可以嗎
可以的,請給個五星好評