學(xué)員,你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
老師,早上好!請問一下,代扣代繳個人社保部分,通過發(fā)放工資時,應(yīng)付職工薪酬-工資科目處理,貸其他應(yīng)收款,那年底的時候我看全年發(fā)放的工資總數(shù),這個代扣代繳部分也在這個工資總額里面了,怎么處理
1月2月做工資的時候社保(個人部分)少代扣代繳了養(yǎng)老和失業(yè)部分金額,個人所得稅按工資表的數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在要怎么處理呢?少收部分可以在做3月份工資的時候補代扣代繳回來嗎?
我想請問老師,代扣五險一金的會計分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—五險一金 代扣的時候是代扣的個人的部分 那么代扣代繳也是這個會計分錄嗎 也是扣的個人部分不算單位部分嗎
老師晚上好,請問職工養(yǎng)老保險個人繳納部分,代扣的時候扣少了,單位在代繳的時候和代扣的差額該怎么處分錄呢
老師好!公司給員工繳納社保,代扣代繳,請教一下老師代扣的時候怎么做會計分錄?代繳的時候怎么做會計分錄?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
支出保險 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
由于企業(yè)多繳產(chǎn)生的其他應(yīng)付款有借方余額
下月從職工工資追扣: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
哦哦,我還以為應(yīng)該做其他應(yīng)收款,企業(yè)幫忙代繳了,是要從職工工資里面扣出來的
是的,可以下月工資追加扣除
應(yīng)付職工薪酬也不平了
學(xué)員,第一分錄之前應(yīng)該還有企業(yè)計提保險的分錄: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)付職工薪酬科目當月節(jié)平
老師,應(yīng)付職工薪酬都要計提,怎么平的了
當月支出應(yīng)付職工薪酬薪酬借方和貸方是一樣的,只是其他應(yīng)付款有余額,這是代扣部分扣少了,下個月追扣后,支付保險:借:其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
當月支出應(yīng)付職工薪酬薪酬結(jié)平,,只是其他應(yīng)付款有余額,這是代扣部分扣少了,下個月追扣后,支付保險:借:其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
好的,謝謝老師耐心的解答
老師好,請問,職工伙食補助和帶薪年休假工資,走不走應(yīng)付職工薪酬
也屬于職工薪酬的