你好。退你91元。收你9元的稅
我現(xiàn)在供應商給了發(fā)票,款也打給他了,20萬的含稅發(fā)票,現(xiàn)在要退私人賬扣8點,該不該答應,現(xiàn)在要退私人賬扣8點,該不該答應,沒辦法給我發(fā)貨了,退私賬,我們是13的增值稅
我之前給供應商不含稅私打了100元,現(xiàn)在我需要補開發(fā)票,他收我9%的稅點,他應該最后私戶里給我退回多少錢?補開增值稅專用發(fā)票
總共應付含稅13個點198743元,公戶付款80000元,開票80000元。私戶付了90000元。剩下的錢包括私戶付的錢現(xiàn)在不讓退了,對方認10個點,我們還需要給他付多錢
供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來,對嗎?
供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 相當于叫供應商幫忙開發(fā)票 怎樣開票是對的?
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進來,然后轉租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經費,可以做工會經費嗎?具體怎么做賬務處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉款也都是轉給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務網做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
,老師,能不能教一下,怎么算的退回91。我不太懂了
你直接用100*9%是他收你的錢,剩下91就是退的啊。實務都是這個邏輯。
那現(xiàn)在是這樣啊,不含稅貨款100元,我按照13%的稅率給他公戶打了113。他收我9%。他應該退貨給我多少? 不好意思老師,麻煩你給解答一下!謝謝
你好,應該退貨金額113-9
那為什么供應商給我是這樣算的,113-113*9%
他收九個點的稅,肯定是按照不含稅價100算撒。他那樣算你們吃虧哦