你好,開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅,為什么要退回10%呢??

老師,集團(tuán)下面可以設(shè)置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對(duì)這個(gè)方面不了解,能詳細(xì)說下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實(shí)收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
北京自然人個(gè)人,可以去稅務(wù)代開增值稅專票嗎? 運(yùn)輸費(fèi)的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過去兩年的社保給補(bǔ)交嗎?
電商會(huì)計(jì)要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補(bǔ)交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請問我上月月底預(yù)提材料款借:主營業(yè)務(wù)成本—材料銷售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標(biāo)識(shí)作用是什么
老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對(duì)方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?


我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對(duì)公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個(gè)這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計(jì)算的金額跟我的不太一樣,我一會(huì)把那個(gè)那個(gè)他計(jì)算的那個(gè)方式發(fā)給你看一下。
不知道,對(duì)不對(duì),老師
你好,37845元是不含稅金額,然后開具13%的發(fā)票,是這個(gè)意思??
是的,老師
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 啊
這個(gè)老師說按照10%來?
你好,其他老師如何回復(fù),我這邊控制不了
是供應(yīng)商開了42050的發(fā)票 我不明白
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是
??意思就是這樣算?37845*1.13
你好,是的,是這樣的
今天供應(yīng)商過來對(duì)賬,他說他的是對(duì)的 他說要用37845/90% 供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
供應(yīng)商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計(jì)37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 是的 老師 你幫忙看下這段話呢
你好,那就應(yīng)當(dāng)按37845*1.13開具發(fā)票才是 退回對(duì)方款項(xiàng)是?37845*10%?
37845*1.13=42764.85 供應(yīng)商的是42050 它給我算的是這個(gè)金額 怎么解釋?我們對(duì)的
你好,它給你算的,那應(yīng)當(dāng)問對(duì)方的計(jì)算過程是怎么樣的才是啊?
這是他的計(jì)算過程,老師,
你好,37845是不含稅的,稅率是13%,含稅是37845*1.13 而不是含稅?37845*1.1啊