你好,這個(gè)數(shù)額還是需要做賬的。
老師,我在電子稅局開(kāi)票普通發(fā)票,顯示這個(gè)是什么意思?我公司是小規(guī)模,另外有個(gè)疑問(wèn),現(xiàn)在小規(guī)模季度開(kāi)票額度是9萬(wàn)還是30萬(wàn)?按照30萬(wàn)額度,我沒(méi)開(kāi)超才對(duì)吧?
老師小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未超過(guò)45萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,發(fā)票上面稅額欄是星號(hào),我這邊要怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票季度未超45萬(wàn),增值稅普票上沒(méi)有顯示稅額我記賬時(shí)還提增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我是小規(guī)模納稅人季度普票未超45萬(wàn)代開(kāi)發(fā)票上沒(méi)有顯示稅額我記賬時(shí)還用記稅嗎
老師 我們小規(guī)模納稅人都開(kāi)普票 月超過(guò)15萬(wàn)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)需要交增值稅嗎
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
那我記賬應(yīng)收賬款要多記嗎?那就和我實(shí)收的不一樣了
應(yīng)收賬啊,就是按照你開(kāi)票金額就可以啊。
我開(kāi)票金額不含稅啊,我再計(jì)稅那不就高于票面接,我借方計(jì)什么科目
你按照你開(kāi)票的金額,發(fā)票上不是有一個(gè)不含稅金額嗎,算收入稅額就是你的應(yīng)交稅費(fèi)
票面沒(méi)有稅額,你意思是在單獨(dú)算一個(gè)稅額不是嗎?記賬:借方 應(yīng)該賬款 貸方金額 還要記銷項(xiàng)稅額 那稅額再記不就借貸不平了嗎
你如果開(kāi)的不是沒(méi)有稅額的話,就不用管稅了。