同學(xué)你好!這個需要的哦? ?先價稅分離 期末滿足免增值稅條件? ? ?應(yīng)交稅費再轉(zhuǎn)入其他收益的
老師小規(guī)模增值稅季度沒超過45萬,專票和普票稅額都免嗎
請問老師小規(guī)模納稅人開的普票季度未超45萬,增值稅普票上沒有顯示稅額我記賬時還提增值稅嗎?
請問老師我是小規(guī)模納稅人季度普票未超45萬代開發(fā)票上沒有顯示稅額我記賬時還用記稅嗎
老師 我們小規(guī)模納稅人都開普票 月超過15萬季度沒超過45萬 請問需要交增值稅嗎
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開增值稅普票都免增值稅了 開票金額有限制了嗎?季度超過45萬還是免稅嗎
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那我按應(yīng)收賬款記價稅合計數(shù)嗎?可我沒收稅費啊
老師還在嗎?
這個不是收不收稅錢的問題啊? ? 你收取的金額? ?本身就是價稅合計的