您好 借:應(yīng)收賬款 90000%2B11700=101700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200*(1-0.1)*500=90000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 90000*0.13=11700 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:庫(kù)存商品 500*80=40000 借:銀行存款 101700-1017=100683 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 101700*0.01=1017 貸:應(yīng)收賬款 101700
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5 000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅)。A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于9月9日付款。(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
甲公司為一般納稅人,按13%計(jì)算增值稅。主營(yíng)A產(chǎn)品,銷售價(jià)格為100元/件,單位成本60元/件,一次性購(gòu)貨量500件以上(含500件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。10月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品1000件,當(dāng)日貨款未收。當(dāng)月13日,貨款付清
甲公司為一般納稅人,按13%計(jì)算增值稅。主營(yíng)A產(chǎn)品,銷售價(jià)格為200元/件,單位成本80元/件,一次性購(gòu)貨量400件以上(含400件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。12月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品500件,當(dāng)日貨款未收。10月18日,該公司支付貨款,假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅,請(qǐng)對(duì)甲公司以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于9月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不慮增值稅。
甲小企業(yè)在2022年4月1日向乙公司賒銷商品100件,單件商品報(bào)價(jià)100元,成本為30元。為促銷,執(zhí)行如下折扣標(biāo)準(zhǔn):100件以上(含100件)的,八折優(yōu)惠;200件以上(含200件)的,七折優(yōu)惠。甲小企業(yè)售出商品后給出的信用期為30天,為盡早收回款項(xiàng),執(zhí)行如下現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30。發(fā)貨當(dāng)天即開(kāi)出了增值稅專用發(fā)票,增值銳率為13%。乙公司F4月15日付款。假定現(xiàn)金折扣考慮增值稅
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無(wú)票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒(méi)有,除非他們來(lái)查