你好,請問你想問的問題具體是?
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運費1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
甲公司為一般納稅人,按13%計算增值稅。主營A產(chǎn)品,銷售價格為100元/件,單位成本60元/件,一次性購貨量500件以上(含500件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。10月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品1000件,當(dāng)日貨款未收。當(dāng)月13日,貨款付清
甲公司為一般納稅人,按13%計算增值稅。主營A產(chǎn)品,銷售價格為200元/件,單位成本80元/件,一次性購貨量400件以上(含400件),享受九折優(yōu)惠,另外還提供(2/10,1/20,n/30)的折扣優(yōu)惠條件。12月1日,銷售給某公司A產(chǎn)品500件,當(dāng)日貨款未收。10月18日,該公司支付貨款,假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅,請對甲公司以上業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣不慮增值稅。
東方公司為增值稅一般納稅企業(yè)2019年5月1日銷售A產(chǎn)品10000件,每件售價10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產(chǎn)品于5月1日發(fā)出,購貨方于5月19日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求:編制銷售產(chǎn)品確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本和收到貨款時的會計分錄。
應(yīng)收賬款。壞賬準(zhǔn)備的計提和核銷,賬務(wù)處理具體怎么做?
實際營業(yè)利潤-168367.49元,預(yù)算-2407798.13元,預(yù)算達成率多少
2021年收到的專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方還能沖紅嗎?這對我們公司有什么影響嗎?
老師 我想問一下 因為我們公司的公積金是員工自愿要求交 那相當(dāng)于沒有公司部分要交的話 我做賬的時候賬務(wù)處理是要怎么做呢
一個煮播帶貨服務(wù)費是銷售額的20%,這個要這么能入賬?
傭金與推廣費的區(qū)別是什么?在哪個行業(yè)有特殊?
老師好,我們有一個這樣的情況,就是報關(guān)單上的成交方式是C&F但業(yè)務(wù)員在報關(guān)單填制時,忘記把運費2200也加到貨值12000里了,請問這樣的情況開出口發(fā)票怎么辦?都說以FOB確認收入,但是這個我們?nèi)绻訤OB確認收入的話,就少了2200元,如果以12000元確認收入,就又多了2200元,這個多的應(yīng)該怎么處理比較好?
有做賬的財務(wù)軟件還需要建立客戶往來款表格嗎?
老師你好 請問添加開票員是怎么操作的?
鑒定咨詢服務(wù)費評級服務(wù)費,怎么寫分錄?