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有筆11月的印花稅通過應(yīng)交稅費印花稅核算了,分錄里包含了增值稅這些的繳納分錄,1月沖紅可以只沖掉憑證里關(guān)于印花稅的這一項嗎?

2022-01-06 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 17:47

你好 可以的 可以的

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你好 可以的 可以的
2022-01-06
你好,學(xué)員,記入應(yīng)交稅費中
2022-06-25
同學(xué)你好 之前計提了嗎? 2.對哦 3.對的,需要轉(zhuǎn)出的 是借庫存商品 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-12-07
支付維護費時,據(jù)取得的發(fā)票: 借:管理費用-辦公費1000   貸:庫存現(xiàn)金1000 抵減增值稅時: 借:管理費用-辦公費(紅字)1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額1000
2021-12-02
同學(xué)你好,這個因為期初是零,你做了這個憑證,現(xiàn)在肯定是負(fù)數(shù),是正常的,等你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,余額就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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