你好,你們有原材料銷售的范圍嗎
老師,我想問下我們公司進(jìn)來(lái)了一些材料,供應(yīng)商給我們開的是普票1%的,然后我又把這些賣給了另外一家,我給他們開13%的專票這樣可以嗎
你好,我們公司賣了幾百塊錢的原材料給另外一家公司,我們給他們開發(fā)票 開什么呢
老師,我們公司和另外三家一起裝了一個(gè)電表,電表是我們公司賬戶,供電局給我們開發(fā)票,其他兩家把錢給我們,但是最近他們也要電費(fèi)發(fā)票,我們開不了,他們要我們開成材料,但是我們?nèi)绻o他們開材料,那我們庫(kù)存就會(huì)成負(fù)的,這對(duì)我們不好,這也不和要求,我們?cè)撛趺崔k?
老師你好,我們公司的原材料用不上了,賣給其他公司了,應(yīng)該怎么樣開出庫(kù)單呢?由誰(shuí)開呢?
你好,老師,用于公司的原材料,我們可以賣出后開原材名稱的發(fā)票嗎,比如我購(gòu)進(jìn)100萬(wàn)原材料,現(xiàn)在把這個(gè)原材料賣給另一個(gè)公司了
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
應(yīng)該是沒有的,那這筆要怎么處理啊
那你得問下你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開發(fā)票吧?
那不開發(fā)票怎么處理呢
你好,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料。
當(dāng)時(shí)做了借應(yīng)收賬款 貸銀行存款,然后這個(gè)一直掛在我的貸方余額那里
不對(duì),你這個(gè)分錄做反了是嗎。
我說錯(cuò)了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后應(yīng)收貸方一直有余額,要怎么處理,能開原材料的發(fā)票嗎
借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那就是做無(wú)票收入是吧
好對(duì)的是的是這么做。