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老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認(rèn)證一批商品檢測費發(fā)票和每個月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎?

2022-01-06 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 16:02

是的??梢杂嬎阆陆y(tǒng)一轉(zhuǎn)出,后面附清單。

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快賬用戶1885 追問 2022-01-06 16:04

清單是我自己做一份清單嗎?附在打印出來的增值稅一套表的后面?

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快賬用戶1885 追問 2022-01-06 16:05

老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話分別要填在增值稅納稅申報表哪些表里面呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:14

嗯,自己做一份清單,在附表一中,中下位置有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄,選擇適當(dāng)?shù)目创翁顚懢涂梢?。在主表就自動生成了?

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快賬用戶1885 追問 2022-01-06 16:16

就填附表1,主表自動出來,其它表不用填嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:17

您好,是不需要的呢。

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是的??梢杂嬎阆陆y(tǒng)一轉(zhuǎn)出,后面附清單。
2022-01-06
同學(xué)你好 這個可以的哦 要轉(zhuǎn)出的
2021-06-17
1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2020-08-12
您好 請問1月份什么原因普通發(fā)票享受免增值稅了
2020-08-13
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