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每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理

2020-08-26 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 09:07

你好,這些發(fā)票是你們公司的費(fèi)用嗎?是你們公司的名稱吧

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快賬用戶3624 追問 2020-08-26 09:09

是我們的費(fèi)用,只是有些費(fèi)用是開的專票,那到底是怎么處理?每個(gè)月都認(rèn)證留抵,還是按周我后邊說的那個(gè)分錄,暫時(shí)放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里

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齊紅老師 解答 2020-08-26 09:16

專票都可以認(rèn)證抵扣的,你認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)就可以了

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快賬用戶3624 追問 2020-08-26 09:17

我們是屬于大一點(diǎn)的工程設(shè)計(jì)行業(yè),可能很久才有一個(gè)業(yè)務(wù)才有收入,但是每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證的話,就一直留抵嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 09:24

嗯,留抵就可以了,不用轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出了就沒法抵扣了

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快賬用戶3624 追問 2020-08-26 09:27

剛才有個(gè)老師跟我說可以這樣做賬,比如發(fā)票金額100,稅額13 他讓我做賬: 借管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅(待認(rèn)證增值稅) 貸銀行存款 等認(rèn)證發(fā)票之后做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣(待認(rèn)證)

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齊紅老師 解答 2020-08-26 09:29

可以,這樣做就可以的,第一個(gè)分錄不勾選

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快賬用戶3624 追問 2020-08-26 09:31

對,那這樣就是認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,暫時(shí)不認(rèn)證就按照上邊這個(gè)分錄 這兩種方法都可以是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-26 09:32

對的,兩種都可以的

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你好,這些發(fā)票是你們公司的費(fèi)用嗎?是你們公司的名稱吧
2020-08-26
您好,如果沒認(rèn)證,就直接全額入費(fèi)用就行了, 建議還是認(rèn)證,在做轉(zhuǎn)出。這樣就是您描述的分錄
2020-09-04
對的,是的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到鏡像。
2023-10-13
同學(xué),你好 是的,你分錄是對的
2025-04-11
同學(xué)你好 不勾選那就計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-09-01
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