你好,這些發(fā)票是你們公司的費(fèi)用嗎?是你們公司的名稱吧
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計(jì)分錄這樣做對嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
公司電費(fèi)發(fā)票,日常做分錄,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運(yùn)行,發(fā)票也是沒有認(rèn)證的,都是零申報(bào),現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目余額已經(jīng)負(fù)十來萬了。之后這些進(jìn)項(xiàng)票也不會再抵扣,我現(xiàn)在想把這些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做分錄?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
你好,老師,請問一下,我每個(gè)月采購材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
是我們的費(fèi)用,只是有些費(fèi)用是開的專票,那到底是怎么處理?每個(gè)月都認(rèn)證留抵,還是按周我后邊說的那個(gè)分錄,暫時(shí)放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里
專票都可以認(rèn)證抵扣的,你認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)就可以了
我們是屬于大一點(diǎn)的工程設(shè)計(jì)行業(yè),可能很久才有一個(gè)業(yè)務(wù)才有收入,但是每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證的話,就一直留抵嗎?
嗯,留抵就可以了,不用轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出了就沒法抵扣了
剛才有個(gè)老師跟我說可以這樣做賬,比如發(fā)票金額100,稅額13 他讓我做賬: 借管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅(待認(rèn)證增值稅) 貸銀行存款 等認(rèn)證發(fā)票之后做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣(待認(rèn)證)
可以,這樣做就可以的,第一個(gè)分錄不勾選
對,那這樣就是認(rèn)證就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,暫時(shí)不認(rèn)證就按照上邊這個(gè)分錄 這兩種方法都可以是吧
對的,兩種都可以的