你好,是這樣的,合理
我公司是小規(guī)模納稅人,開票的時候是按1個點的稅率開,申報增值稅的時候顯示的不含稅收入是一個點的收入,后面顯示的稅是3個點的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實際上比開的1多了3個點做分錄多出的兩個點怎么做呢?按收入申報對嗎
老師,小規(guī)模納稅人,票面顯示1個點的稅點,季度開票未超過30,開的普票,那我在寫分錄的時候, 是不是要計提,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅啊,比如,開票5萬,稅金是500,那我是不是要計提應(yīng)交增值稅500.
小規(guī)模納稅人有按季申報超過30W是減按1個點征收增值稅的嘛。那我們實際賬務(wù)處理的時候,科目“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅” 按哪個稅率入賬,是3個點還是1個點。我理解的是按3個點來處理
小規(guī)模納稅人開發(fā)票。無論是開1個點還是3個點,季度申報增值稅的時候,是不是開票金額在30萬以內(nèi)。那本季度的增值稅是免稅的?
總賬會計這個崗位,平時在金蝶云星空系統(tǒng)里面,具體負(fù)責(zé)哪些操作,供應(yīng)鏈模塊需要總賬來操作嗎,各個模塊中,有哪些是需要總賬來負(fù)責(zé)的?有加工制造業(yè)的經(jīng)驗的老師回答一下,沒有操作經(jīng)驗的老師不要回答,謝謝
老師 我問下我們支付境外技術(shù)服務(wù)費所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅會計分錄怎么做?
老師,我們是銷售門窗包安裝的公司,工程部管理層工資我是,借:工程施工-間接費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:其他業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:工程施工-間接費用-工資嗎
老師,我們單位打算辦理注銷,能不能先把股東的實收資本退回去,等到明年再辦理注銷,還是給股東退實收資本?必須得跟得跟稅務(wù)局辦注銷才能退呢
如果個體戶開的房租的發(fā)票,需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請問 政府投資公司 工程項目,里面的人員工資能不能吧工資 還有辦公費什么的科目都設(shè)在 在建工程里邊 設(shè)置管理費 辦公費 人員工資 財務(wù)費用什么的?
老師,咨詢個問題,店鋪幫我們銷售了物品,我們給店鋪價格是10000元,但是店鋪自己賣了20000萬,店鋪開不了發(fā)票,讓我們開發(fā)票20000元,我們應(yīng)該收入對方差價的稅對不
工資是銀行代發(fā)的,那中秋福利費如果也統(tǒng)一發(fā)的話,可以把項目改成中秋福利讓銀行批量代發(fā)嗎?
老師,怎么提高溝通能力?
老師,假期過節(jié)費200元可以從公戶轉(zhuǎn)給員工么,需要扣個稅么
可是,這樣不是不對嘛,一個點的收入加上3個點的稅,加起來就大于本季度的免稅額了啊
同學(xué),申報表就是那樣涉及的,1%只是暫時的優(yōu)惠稅率,不用管這個
這樣不是不合理嘛
稅局不會找麻煩改報表嘛
不會,所有的公司都是這樣。