你好,可以的,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?這個(gè)發(fā)票是允許抵扣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
老師,今年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額明年可以抵扣嗎?如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛?
取得的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣可不可以?去年的一張專票,今年發(fā)現(xiàn)做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了。如何補(bǔ)救?
老師,去年取得虛開的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有抵扣,今年自查發(fā)現(xiàn)后如何做賬,
老師,當(dāng)月開了發(fā)票忘記抵扣了,當(dāng)月記賬的時(shí)候可以先把專票成本做進(jìn)去,記應(yīng)繳稅費(fèi)待抵扣發(fā)票,下月抵扣后把賬平掉嗎?可以先不交稅不?
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
直接當(dāng)成普票做賬了。沒(méi)注意到是專票。發(fā)票是可以抵扣的。買的辦公用品。還有一個(gè)是住宿費(fèi)。
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
我想問(wèn)一下,我不做處理,不抵扣了可以嗎?
好可以的,在你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這一個(gè)。
不抵扣不會(huì)有稅務(wù)方面的影響是嗎
比如稅務(wù)會(huì)查我們公司
因?yàn)闆](méi)抵扣,被查,會(huì)有這樣的問(wèn)題嗎
沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。