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發(fā)現(xiàn)2020年12月有一張普票當(dāng)成專票入賬了, 賬務(wù):管理費(fèi)用3539.82 進(jìn)項(xiàng)稅460.18 銀行存款4000 實(shí)際上我核實(shí)了12月認(rèn)證的稅款里不包含這個(gè)460.18.. 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬面錯(cuò)誤的話要怎么改正呢

2022-01-06 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 10:51

您好,建議分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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您好,建議分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-01-06
你好? 你要先做轉(zhuǎn)出 :借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 然后紅沖:借 管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸 銀行存款負(fù)數(shù) 。收到正確發(fā)票做 :借管理費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款??
2021-01-05
你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280, 貸,管理費(fèi)用280
2023-04-13
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2021-04-07
同學(xué)你好 就是在待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面
2021-12-09
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