你好,是的需要稅務(wù)UK拿回來才能開票
老師,能問您考試外的問題嗎?也是關(guān)于財(cái)務(wù)的 認(rèn)得一個(gè)港澳的老板,對(duì)方來到內(nèi)地開個(gè)小公司。說是叫我?guī)退鲐?cái)務(wù),我沒有時(shí)間幫她。她說那就當(dāng)個(gè)顧問,我就想問,公司的財(cái)務(wù)顧問每個(gè)月具體要做些什么?如果實(shí)在做不來,我才答復(fù)她
請(qǐng)問老師,稅務(wù)UK 在客戶那里,我還能幫她開票嗎?是不要拿回來稅務(wù)UK 才能幫她開呢?代賬的
老師,我們有一筆發(fā)票運(yùn)費(fèi)10000元,其中有2000,是幫其他客戶代墊的,但是運(yùn)輸公司把發(fā)票都開在一起了,那我代墊的怎么做賬,客戶付代墊的錢過來,我還要開票給她嗎?
老師,我問一下那個(gè)稅務(wù)那個(gè)稅務(wù)盤,我明天去拿他那個(gè)稅務(wù)UK板,就是說他就是就是那個(gè)稅務(wù)盤對(duì)不對(duì)?拿回來之后,然后我就可以再才能申請(qǐng),增值稅開發(fā)票是不是,他是不是就是一個(gè)還是要怎么弄。
老師,公司收到客戶開的一張銀行承兌,對(duì)方會(huì)計(jì)說我們沒有承兌賬戶,她幫我們把錢取出來,但方便她做賬,讓貼現(xiàn)費(fèi)私底下轉(zhuǎn)給她。我想問一下必須要有承兌賬戶才能接收承兌匯票,然后提現(xiàn)就不用貼現(xiàn)嗎?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎