你好餐飲的話就是不需要繳納印花稅的
老師,餐飲業(yè)就是個飯店,這樣的銷售用繳印花稅嗎?不是說印花稅屬于合同稅嗎。這樣的的銷售需要繳納印花稅嗎
相當(dāng)于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務(wù)讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
批發(fā)行業(yè),印花稅怎么繳納?如果采購合同和銷售合同分別繳納印花稅,我采購的其實是我銷售的成本,這樣不是屬于重復(fù)征收嗎?
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
老師,我們采購商品需要繳納購銷合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷售收入繳納的嗎?
我一個月3800基本工資休假3天請2天假那發(fā)工資下來能拿多少
請問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費怎么算
老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報錯數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負債表和利潤表嗎?直接更改會提示和上傳報表數(shù)據(jù)不一樣。
老師,請問有兩家公司A和B,A公司債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,A公司應(yīng)收賬款有200萬,已經(jīng)給客戶開票了但是沒收款,后來這200萬債權(quán)轉(zhuǎn)給B了,B收到這筆款了,那么B公司怎么做賬務(wù)處理呢,謝謝。
公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
收到客戶發(fā)來的詢證函,預(yù)收了客戶2萬,應(yīng)在 貴公司欠 下面填寫,還是 欠貴公司 里填寫
老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個季度超40萬也是免稅的是嗎?
老師,我們是租賃公司,車主掛靠我們公司我們只收管理費用,在車輛進入公司的時候我們可以直接掛老板的往來賬嗎?我們公司并沒有通過銀行去購車
跨季應(yīng)交的增值稅,已交稅款,下季紅沖怎么處理這個已交的增值稅
老師,下午好,請教一個問題,公司是電商行業(yè),一個月下來的訂單數(shù)量都有好幾萬條,如果我按訂單數(shù)量做帳,我的工作量是非常大,我可以在月底時匯總各個商品的銷售量來做應(yīng)收賬款嗎