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印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅

2022-11-01 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 11:55

是的是的,是這么做的 安3000來。

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快賬用戶4281 追問 2022-11-01 11:59

我們只交了銷售額印花稅,沒有繳納過進項稅額印花稅!讓補交,看看是怎么算的

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齊紅老師 解答 2022-11-01 12:00

你好,3000乘以萬分之三,小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模可以減半。

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快賬用戶4281 追問 2022-11-01 12:03

我們2019年是小微企業(yè),2020年,2021年就不是了,那么2019年印花稅也減半征稅嗎,好像是2019年只有小規(guī)模納稅人可以減半吧!我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-11-01 12:04

一九年到2021年小規(guī)模可以減半

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快賬用戶4281 追問 2022-11-01 12:09

我們公司19年是小微企業(yè),一般納稅人,那么也享受不了了減半征收印花稅吧!從22年好像是又把小微企業(yè)納入減半征收了

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齊紅老師 解答 2022-11-01 12:09

是的是的,是這么做的。

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是的是的,是這么做的 安3000來。
2022-11-01
你好,購進,銷售的合同都需要繳納印花稅。 那這個購進合同怎么不繳納印花稅呢?(只能說對方對印花稅的理解有錯誤才導致沒有繳納)
2021-01-21
一季度印花稅的繳納,要區(qū)分不同情況來確定計稅依據(jù),具體如下: 計稅依據(jù)確定原則 存在采購合同和銷售合同的情況:按照《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定,買賣合同(包含原購銷合同 )屬于應稅憑證,通常情況下,采購合同和銷售合同都需要繳納印花稅。印花稅的計稅依據(jù)是合同所列的金額,并且遵循以下規(guī)則: 如果合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。例如,合同明確寫明貨物不含稅金額為 100 萬元,那么就以 100 萬元計算印花稅。 如果合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。比如合同注明貨物不含稅金額 100 萬元,增值稅額 13 萬元,那么計稅依據(jù)就是 100 萬元。 如果合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。假設合同只寫了貨物總價含稅為 113 萬元,沒區(qū)分金額和稅額,那就以 113 萬元計稅。 核定征收的情況:如果企業(yè)的印花稅采取核定征收方式的,對購銷合同按賬簿上的購銷總金額(全部購貨和銷售金額 ,包含增值稅稅金)的一定比例計征印花稅。賬載分別記載購銷金額和增值稅,按不含增值稅的金額確定計稅依據(jù)。 無合同但有明確買賣關系單據(jù)的情況:企業(yè)之間書立的確定買賣關系、明確買賣雙方權利義務的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應當按規(guī)定繳納印花稅。計稅依據(jù)同樣按照上述合同金額的判斷規(guī)則確定。如果沒有簽銷售合同,而是只按訂單發(fā)貨并開出發(fā)票,沒有其他合同或類似單據(jù),通常不需要繳納印花稅,因為發(fā)票不是印花稅應稅憑證。 僅以銷售開票不含稅金額繳納的情況分析 只根據(jù)一季度銷售開票不含稅金額為依據(jù)繳納印花稅是不準確的。如果企業(yè)僅依據(jù)此申報繳納,會存在少繳印花稅風險,因為忽略了采購合同以及其他可能的應稅憑證。例如企業(yè)有采購合同,卻未對其計算繳納印花稅,一旦被稅務機關檢查發(fā)現(xiàn),可能面臨補稅、罰款和加收滯納金等后果。
2025-04-06
你好!是的。是按不含稅金額來的了
2022-07-04
一、其他業(yè)務收入需要交購銷合同印花稅。 二、視同銷售收入需要交購銷合印花稅。 三、營業(yè)外收入不用交購銷合同印花稅。 三、我們是小規(guī)模納稅人,我們進貨和銷售都不簽訂合同,就按照進貨金額和銷售金額的含稅金額交購銷合同印花稅。直接取財務報表中列示的數(shù)據(jù)
2021-04-16
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