是的是的,是這么做的 安3000來。
實際業(yè)務中,到底是按購銷合同來繳納印花稅還是按本月銷售的開票的不含稅金額來繳納印花稅
一般納稅人,7月1日后 繳納印花稅 我們采購原材料 1、合同上是 含稅金額 并注明了該金額是含稅金額。繳納印花稅可以按不含稅繳納么? 2、 銷售合同和采購合同怎么做金額可以少繳納印花稅?
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
老師,我們采購商品需要繳納購銷合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷售收入繳納的嗎?
印花稅是購進和銷售都要繳納嗎,都是不含稅金額嗎
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
我們只交了銷售額印花稅,沒有繳納過進項稅額印花稅!讓補交,看看是怎么算的
你好,3000乘以萬分之三,小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模可以減半。
我們2019年是小微企業(yè),2020年,2021年就不是了,那么2019年印花稅也減半征稅嗎,好像是2019年只有小規(guī)模納稅人可以減半吧!我們是一般納稅人
一九年到2021年小規(guī)模可以減半
我們公司19年是小微企業(yè),一般納稅人,那么也享受不了了減半征收印花稅吧!從22年好像是又把小微企業(yè)納入減半征收了
是的是的,是這么做的。