可以的,沒問題的哈
前任會計有一張2019年12月份的專票還沒認(rèn)證抵扣,我在本月可以認(rèn)證抵扣嗎
2021年12月辦理的加計抵減,現(xiàn)在我要抵扣以前月份沒有扣除的加計抵減,現(xiàn)在在最后一個月可以一起抵扣嗎?
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進項稅額的10%,對嗎
老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務(wù)呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進營業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額,結(jié)余的可抵減額要進行賬務(wù)處理嗎?謝謝。
老師,我們現(xiàn)在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數(shù)據(jù),可以將之前1-5的數(shù)據(jù)加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?
那怎樣填寫以前和本月加計抵減的數(shù)據(jù)
需注意主表第19行“應(yīng)納稅額”等于主表第11行-主表第18行-《附列資料(四)》第6行本期實際抵減額。
本期銷項稅11萬,進項稅7萬,加計抵減全年是5萬,請問這個5萬我填在哪里?
申報表《附列資料(四)》第6行本期實際抵減額。
填寫后顯示
天后顯示這個,怎么回事
按照提示填就是了哈。
沒有明白那說的是什么意思
語文的閱讀理解哈,照做就是了哈