 
                            你好虛,如果暫估和發(fā)票的一致,可以不用。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們四季度變更成查賬征收,因為之前是核定,發(fā)生的成本需要補發(fā)票,我四季度做賬分錄為:借工程施工-合同成本 貸:庫存現(xiàn)金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 那我在一月份拿到發(fā)票,我需不需要沖紅,調(diào)整分錄呢?
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了,求解答
如果會計之前暫估成本分錄是 借:工程施工-間接費用-暫估成本 133000 貸:應(yīng)付賬款--暫估 133000 這個暫估的工程施工也被結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 133000 貸:工程施工 -間接費用-暫估成本 133000 現(xiàn)在我收到一張發(fā)票100000 那我如何沖 我知道這種暫估方法是不對的,但是沒辦法,只求解我要怎么做分錄
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時,按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項目 258,000 計算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計算毛利(實際情況可能需要根據(jù)完工進度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項目 47,807.29) 老師那我這個合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
 
                請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
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KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
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好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。