你好,你是本期應(yīng)交小于預(yù)繳產(chǎn)生了負(fù)數(shù)

請(qǐng)問老師,我是去年才開辦到企業(yè),繳過倆年的金稅盤服務(wù)費(fèi)共760元,都已填的附表四的第一行了,這個(gè)月第一次繳增值稅,現(xiàn)在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里,現(xiàn)在主表一沒有帶出來,我填到23行,校驗(yàn)不過去,怎么辦,錯(cuò)在哪里,謝謝!
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報(bào)
請(qǐng)問,北京建筑業(yè)一般人,12月征期交了700的增值稅,現(xiàn)在1月征期,附表四有建筑業(yè)預(yù)交稅。這個(gè)數(shù)填到主表第28行后,主表的34行是負(fù)數(shù)的,也就是需要退稅。這是為啥?實(shí)際不用退稅的,是有留底。請(qǐng)問老師咋回事呢?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
市場(chǎng)調(diào)研,成本控制,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持,賬目分析都是怎么操作的
老師,穩(wěn)崗返回如何做賬
請(qǐng)問老師,我們老板要在公司增加一項(xiàng)業(yè)務(wù),叫居間服務(wù),我在經(jīng)營范圍選擇上找不到居間這兩個(gè)字,在網(wǎng)上查說房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)包含這個(gè),可以選這項(xiàng)嗎?還是有更貼切居間的范圍,求老師指教
老師好,本月增值稅和城建稅低于一元,不用交稅,但已經(jīng)計(jì)提了,然后怎么做分錄呢?怎么能把這低于一元的增值稅銷掉呢?
那道題計(jì)算方式不對(duì)吧?出租住房不是除以1.015嗎?乘以0.15嗎?這個(gè)答案里面居然還出現(xiàn)一個(gè)除以1·05,再乘以0.15。答案不對(duì)吧?
每個(gè)月交個(gè)稅,年度個(gè)稅匯算清繳怎么退回給自己
,甲公司外購一臺(tái)不需要安裝的管理設(shè)備,支付價(jià)款取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為1200萬元,增值稅稅額為156萬,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.9萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可以使用10年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類設(shè)備最低折舊年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按年限平均法計(jì)算的折舊額可以稅前扣除。其次,5月31日,甲公司將自用廠房對(duì)外出租,該廠房系2×20年5月購入非賬面原值200萬元,預(yù)計(jì)使用20年,采用年限平均法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類房屋建筑物折舊年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)算的折舊金額可以稅前扣除。最后,12月31日,甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)一批存貨的賬面價(jià)值余,改用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,減值金額計(jì)入當(dāng)期
郭老師,昨天說的有異地項(xiàng)目,分別在電子稅務(wù)局和特定主體身份,在電子稅務(wù)局當(dāng)?shù)厣陥?bào)中的數(shù)據(jù)包含異地項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎
月底營收款銀行到賬時(shí)間為次月,如何如何做分錄,且pos機(jī)商扣除手續(xù)費(fèi)后到賬
本月只有采購,沒有銷售,會(huì)計(jì)分錄是不是就只采用進(jìn)價(jià)核算法?如下個(gè)月只有等有售價(jià)時(shí),按照售價(jià)核算法去做?


老師,本期不用交稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況是需要退稅嗎?還是怎樣呢
你可以去辦理退稅的,如果不讓退就抵減下期的
那應(yīng)該在報(bào)表上怎么填列呀?
你是說申報(bào)表,還是財(cái)務(wù)報(bào)表
肯定是申報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)表是負(fù)數(shù),目前不想退稅,是少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅還是怎樣呢?到底這個(gè)報(bào)表應(yīng)該怎樣填才能是正常的?
對(duì),你可以少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,把這個(gè)稅款夠抵掉就行