公司是一般納稅人 還是小規(guī)模 ?

老師我申報(bào)了12月的增值稅銷項(xiàng)是74517.4元,進(jìn)項(xiàng)是22843.54元然后加計(jì)抵減扣了2284.35,最后應(yīng)交增值稅是49389.51、城建稅3457.27、教育費(fèi)附加1481.69地方教育費(fèi)附加987.79我12月計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄呢?可以詳細(xì)說說嗎?以前沒有做過加計(jì)抵減的分錄
老師好,我9月份計(jì)提了1萬塊錢的增值稅,10月份,已經(jīng)交稅了。由于9月份的稅負(fù)低,國稅讓補(bǔ)交9月份的稅費(fèi),那么12月份我怎么做賬呢
本月把收到的費(fèi)用發(fā)票全部入賬了,但是后來發(fā)現(xiàn)利潤率太低了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銷售費(fèi)用。應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款。增值稅已經(jīng)繳納,且進(jìn)項(xiàng)稅已全部認(rèn)證。現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣調(diào)整一下科目才能使利潤率別那么低呢?
老師,我公司的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),可能一年都不用交增值稅,那每個(gè)月怎么做會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)稅金呢?
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅2元,那么后期銷大于進(jìn)了,未交增值稅在貸方,怎么沖平借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅6元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅6元,那么下月實(shí)繳的部分是4元,那么請問我怎么做分錄把之前的借方未交增值稅2元沖平呢,
老師,您好,現(xiàn)實(shí)工作中,有企業(yè)做價(jià)差和量差的分析嗎
老師,請問出口退稅和出口免稅區(qū)別,那到底怎么建議給企業(yè)申請出口退稅還是出口免稅呢
老師你好,銷售蔬菜,就是白菜蘿卜,紅署之類的,外購和自產(chǎn)自銷的是不是都是免增加稅呢
個(gè)體工商戶怎么才被交稅都交什么稅
個(gè)體工商戶能轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?需要從哪個(gè)部門提交資料轉(zhuǎn)?需要提交哪些資料?
動(dòng)物飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);動(dòng)物無害化處理;牲畜飼養(yǎng);飼料生產(chǎn);肥料生產(chǎn);飼料添加劑生產(chǎn);農(nóng)作物種子經(jīng)營;自來水生產(chǎn)與供應(yīng)。一般項(xiàng)目:生物飼料研發(fā);智能農(nóng)業(yè)管理;畜禽糞污處理利用;牲畜銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);草種植;天然草原割草;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;飼料原料銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料添加劑銷售;園藝產(chǎn)品種植;肥料銷售;生物有機(jī)肥料研發(fā);中草藥種植;蔬菜種植;新鮮蔬菜零售;包裝服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);休閑觀光活動(dòng);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;草及相關(guān)制品銷售; 老師,這個(gè)經(jīng)營范圍,可以賣玉米嗎。自己種,自己賣。
連續(xù)幾個(gè)月,每月開700萬,月底沖紅,算虛開發(fā)票嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
問一下:企業(yè)是十月份剛剛成立的,等到這一個(gè)季度下來,季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額這個(gè)數(shù)怎么計(jì)算?
老師您好!我們建筑施工企業(yè),現(xiàn)在甲方回款的形式只能是他們的農(nóng)民工工資專戶出錢,也就是說我們需要找好多人,按照甲方的要求做成工資表。他們才付這個(gè)款。實(shí)際上我們的人工工資并沒有這么多。我想問一下這個(gè)款發(fā)給每個(gè)人手里,我收回來怎么入賬???
企業(yè)2024年開業(yè)的,還沒有實(shí)繳,實(shí)收資本要填金額嗎?購買的機(jī)器沒有發(fā)票能算在實(shí)收資本里嗎?


我們是一般納稅人,是不是需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
是需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 非常感謝
是的
借應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入