你好 交款是 借:銀行存款 貸:實收資本等 買房子的時候 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
請問一下,我公司在2019年4月向股東借款6110萬,股東直接轉(zhuǎn)賬給了對方房地產(chǎn)公司的股東,購買房地產(chǎn)的股份,因為政策的原因,直到2020年1月2正式辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,通過了工商變更,我公司是小規(guī)模,享受小微企業(yè),那我2019年的這筆會計分錄,如何做?借:長期股權(quán)投資6110萬?貸:其他應(yīng)付款??股東,但是是2020年才變更好的,2019年已經(jīng)轉(zhuǎn)了6110萬給房地產(chǎn)公司的股東,這筆會計分錄是在2019年做?還是2020年做賬務(wù)處理?
甘老師,房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司賣房,比如總價8萬,貸款辦理,貸款辦下來8要銀行轉(zhuǎn)給房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,然后房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司再轉(zhuǎn)給開發(fā)商,這個算什么業(yè)務(wù),怎么記賬呢,這樣對嗎? 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 然后付給開發(fā)商時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 這樣對嗎甘老師,付給開發(fā)商款時用不用票據(jù)類的?
老師 股東存入現(xiàn)金對公賬戶 ,轉(zhuǎn)賬給房產(chǎn)公司購我們的辦公室首付款 會計分錄怎么做
老師 我司是新辦企業(yè) 公司股東交款來公賬 付辦公樓房款的定金對公轉(zhuǎn)給房產(chǎn)商 這分錄怎么做。
老師 我司是上年11月辦的營業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實收資本,當(dāng)月 用這款付定金給房產(chǎn)公司 做了 分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 。房產(chǎn)公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導(dǎo)致我的所有者權(quán)益增加了。以后分紅會影響我交個人所得稅。那我要怎么做。
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月