借銀行存款貸其他應(yīng)付款股東。
股東轉(zhuǎn)款到對公賬戶,注明備用金,或是股東從對公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來業(yè)務(wù)我公司原來的會計 入到庫存現(xiàn)金科目,請問合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會計分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
老師 股東存入現(xiàn)金對公賬戶 ,轉(zhuǎn)賬給房產(chǎn)公司購我們的辦公室首付款 會計分錄怎么做
老師 我司是新辦企業(yè) 公司股東交款來公賬 付辦公樓房款的定金對公轉(zhuǎn)給房產(chǎn)商 這分錄怎么做。
老師 收到股東的款存入對公銀行 用來購公司辦公室 分錄這樣 借 銀行存款 貸 實收資本 付購辦公室定金 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣做分錄對嗎
老師 我司是上年11月辦的營業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實收資本,當(dāng)月 用這款付定金給房產(chǎn)公司 做了 分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 。房產(chǎn)公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導(dǎo)致我的所有者權(quán)益增加了。以后分紅會影響我交個人所得稅。那我要怎么做。
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報二季度的報表 ,這筆費用放到所得稅費用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報他名下個體戶的所得稅時,這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調(diào)增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
房產(chǎn)證沒下來,每月都要從基本戶扣款 ,那分錄怎么做,這樣合理嗎 從公司賬扣
你們當(dāng)時貸款的時候是進(jìn)入到長期應(yīng)付款嗎?
現(xiàn)在還沒貸款,只是股東拿錢交首付。
交首付了,為什么沒有扣款呢