借銀行存款貸其他應(yīng)付款股東。

股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶,注明備用金,或是股東從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來業(yè)務(wù)我公司原來的會(huì)計(jì) 入到庫存現(xiàn)金科目,請(qǐng)問合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
老師 股東存入現(xiàn)金對(duì)公賬戶 ,轉(zhuǎn)賬給房產(chǎn)公司購我們的辦公室首付款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 我司是新辦企業(yè) 公司股東交款來公賬 付辦公樓房款的定金對(duì)公轉(zhuǎn)給房產(chǎn)商 這分錄怎么做。
老師 收到股東的款存入對(duì)公銀行 用來購公司辦公室 分錄這樣 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本 付購辦公室定金 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣做分錄對(duì)嗎
老師 我司是上年11月辦的營業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對(duì)公賬戶 這款是用來購公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實(shí)收資本,當(dāng)月 用這款付定金給房產(chǎn)公司 做了 分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 。房產(chǎn)公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導(dǎo)致我的所有者權(quán)益增加了。以后分紅會(huì)影響我交個(gè)人所得稅。那我要怎么做。
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


房產(chǎn)證沒下來,每月都要從基本戶扣款 ,那分錄怎么做,這樣合理嗎 從公司賬扣
你們當(dāng)時(shí)貸款的時(shí)候是進(jìn)入到長期應(yīng)付款嗎?
現(xiàn)在還沒貸款,只是股東拿錢交首付。
交首付了,為什么沒有扣款呢