選擇第二個(gè),收取手續(xù)費(fèi)
請(qǐng)問老師,委托加工的處理方法。我是受托方,我方加工后后續(xù)不在繼續(xù)加工,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
請(qǐng)問委托代銷方式下,現(xiàn)在委托方的角度來看,買斷和手續(xù)費(fèi)這兩種情況的會(huì)計(jì)分錄,怎么做呢?請(qǐng)老師寫得清楚一點(diǎn),謝謝
分別站在委托方和受托方的角度寫會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)問這題該如何解答?
老師,請(qǐng)問委托代銷的委托方和受托方的會(huì)計(jì)處理分錄怎么寫?
委托加工,加工的東西,不涉及消費(fèi)稅。我想知道站在委托方的角度,涉及哪些分錄? 站在受托方的角度,涉及哪些分錄? 兩個(gè)方面,請(qǐng)老師都在解釋到,謝謝
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購(gòu)入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會(huì)導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個(gè)問題呢?
收購(gòu)的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營(yíng)業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?
老師,請(qǐng)問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
借發(fā)出商品100000 貸庫存商品100000
借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
第二個(gè)分錄錯(cuò)了 借應(yīng)收賬款316400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入280000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅36400
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸庫存商品100000
借銷售費(fèi)用28000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1680 貸應(yīng)收賬款2968
受托方 借受托代銷商品280000 貸受托代銷商品款280000
借銀行存款316400 貸受托代銷商280000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅36400
借受托代銷商品款280000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)36400 貸應(yīng)付賬款316400