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3.某工廠為一般納稅人,8月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):購進(jìn)材料20000元,專用發(fā)票注明增值稅2600元,材料貨款未付,尚未驗收入庫;銷售A產(chǎn)品16臺,售價1500元/臺,開出專用發(fā)票,商業(yè)匯票結(jié)算;銷售B產(chǎn)品25臺,售價2400元/臺,款已收到;因A產(chǎn)品質(zhì)量問題,購貨方退回2臺,購貨方已提供當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具的“開具紅字專用發(fā)票通知單”;購進(jìn)原材料48000元,專用發(fā)票注明稅款6240元,貨款已付,材料驗收入庫;銷貨方轉(zhuǎn)來承運(yùn)部門開具的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,金額4500元,款已支付。要求:(1)根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫會計分錄,計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅并做會計分錄(注:相關(guān)票據(jù)已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證)

2022-01-03 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-04 04:26

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:02

借在途物資20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項2600 貸應(yīng)付賬款22600

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:02

借應(yīng)收票據(jù)1500*16*1.13=27120 貸主營業(yè)務(wù)收入1500*16=24000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅3120

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:02

借銀行存款25*240*1.13=6780 貸主營業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅780

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:03

借主營業(yè)務(wù)收入3000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅390 貸銀行存款3390

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:04

借原材料48000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項6240 貸銀行存款54240

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:04

借銷售費(fèi)用4500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項4500*0.09=405 帶銀行存款4905

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齊紅老師 解答 2022-01-04 06:05

應(yīng)交增值稅的計算是 3120+780-2600-390-405=505

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同學(xué)您好,這是給你寫出的分錄,希望可以幫助到你,堅持努力哦
2022-01-03
你好需要計算做好了給你
2022-01-04
同學(xué)你好 這個是計算什么數(shù)據(jù)呢;
2021-01-05
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-07-15
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