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宏宇機械廠為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)(假設(shè)購進貨物的發(fā)票都已通過認證): (1)購入生產(chǎn)用A材料8噸,取得稅控增值稅專用發(fā)票,價款50000元,稅款6500元,款已付,貨物未入庫; (2)購入生產(chǎn)用B材料15噸,取得稅控增值稅專用發(fā)票,價款15000元,稅款1950元,款未付,貨物已入庫; (3)支付A、B材料運雜費1000元,取得運費普通發(fā)票。 (4)銷售產(chǎn)品甲機器5臺,開具銷售普通發(fā)票,發(fā)票上列示價稅款合計135600元; (5)銷售產(chǎn)品乙機器3臺,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上列示價款180000元,增值稅稅款23400元,貨款已收; (6)購買生產(chǎn)設(shè)備l臺,取得稅控增

宏宇機械廠為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)(假設(shè)購進貨物的發(fā)票都已通過認證):
(1)購入生產(chǎn)用A材料8噸,取得稅控增值稅專用發(fā)票,價款50000元,稅款6500元,款已付,貨物未入庫;
(2)購入生產(chǎn)用B材料15噸,取得稅控增值稅專用發(fā)票,價款15000元,稅款1950元,款未付,貨物已入庫;
(3)支付A、B材料運雜費1000元,取得運費普通發(fā)票。
(4)銷售產(chǎn)品甲機器5臺,開具銷售普通發(fā)票,發(fā)票上列示價稅款合計135600元;
(5)銷售產(chǎn)品乙機器3臺,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上列示價款180000元,增值稅稅款23400元,貨款已收;
(6)購買生產(chǎn)設(shè)備l臺,取得稅控增
2021-07-15 04:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-15 05:56

你好請把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶3590 追問 2021-07-15 06:23

圖片就是完整的

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:46

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額6500

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:46

業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額1950

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:46

業(yè)務(wù)3普票不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:47

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算 135600/1.13*13%=15600

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:47

業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算23400

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:48

業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額19500

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:49

業(yè)務(wù)7進項稅額轉(zhuǎn)出10000*13%=1300

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:50

9月可以抵扣進項稅額 6500+1950+19500-1300=26650

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:50

當月銷項稅額的合計是 15600+23400=39000

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齊紅老師 解答 2021-07-15 06:51

本月應(yīng)交增值稅的計算 39000-26650-5500=6850

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你好請把題目完整發(fā)一下
2021-07-15
正在解答下,請稍等
2022-04-07
同學(xué) 你好 借:原材料 10000%2B2000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項) 1300%2B180 貸:銀行存款 2180 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)收賬款 80000*(1%2B13%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)80000*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 65000 貸:庫存商品
2021-11-25
你好,同學(xué),計算什么
2021-07-11
你好,計算該公司當月應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=565000/1.13*13%—(300000*13%%2B2000*9%%2B1000*9%%2B20000*9%)
2022-12-18
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