您好,您應(yīng)當(dāng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬
總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
老師,我們集團有5家子公司,我們的員工被分配到這5家子公司簽訂勞動合同?,F(xiàn)在有這樣一個情況,比如員工A是與子公司2簽訂的勞動合同,那他相應(yīng)的職工薪酬就應(yīng)該由公司2支付,這個沒問題,現(xiàn)在的問題是我們這個員工A是銷售,他的客戶與其他子公司都簽訂有業(yè)務(wù)合同,那他在其他子公司的銷售提成應(yīng)該由誰發(fā)放呢?
老師我們的業(yè)務(wù)一般是這樣的,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人銷售房屋走我們公司,我們給他們提成,我們跟鏈家簽的二級合同,鏈家給我們提成。 給他們的提成做成的應(yīng)付職工薪酬 后面的賬我還是這樣做嗎?記到應(yīng)付職工薪酬,年末轉(zhuǎn)到管理費用 老師給我個建議吧
老師你好,我們是房地產(chǎn)銷售代理公司,我們承接了一個樓盤的銷售,請教下我們支付給公司以外銷售人員的費用也是計入應(yīng)付職工薪酬嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
老師,我們屬于商貿(mào)企業(yè),銷售空壓機然后安裝保養(yǎng),有時候保養(yǎng)我們是自己的工人去保養(yǎng),那就是我們里面還有勞務(wù)費是吧,我這個是不是應(yīng)該算成銷售費用-勞務(wù),而不是管理費用-應(yīng)付職工薪酬,因為之前我們都是算在管理費用應(yīng)付職工薪酬的,正確的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么樣的呢
以前年度電費單今年收到,如何作會計分錄
老師,供應(yīng)商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實際經(jīng)營地址,請問怎么操作
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
A公司與B公司簽訂了一份服務(wù)合同,由A方向B方提供咨詢服務(wù)。但B方要求通過C公司進行付款。你認為這種安排可能存在哪些問題和風(fēng)險?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當(dāng)月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
記提當(dāng)月工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 年末 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
記提當(dāng)月工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 年末 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
您好,是的,您的理解非常正確