同學(xué)你好,這樣是不合適的,有收入就要有成本,期間費(fèi)用一般也要有

用快賬軟件做的8月科目余額表里主營業(yè)務(wù)收入1479.31和8月利潤表營業(yè)收入1126.31為何不一樣?7月,9月都一樣
科目余額表上。本年利潤和主營業(yè)務(wù)收入一樣。這樣沒問題吧
想看營收和利潤分別是多少,看科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入和本年利潤就行了是吧?
想看營收和利潤分別是多少,看科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入和本年利潤就行了是吧?
老師,賬上本年利潤余額應(yīng)該和利潤表營業(yè)利潤本年累計(jì)一樣吧
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問發(fā)票提額怎么會(huì)好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


都有這些費(fèi)用。就是本年利潤顯示主營業(yè)務(wù)收入。對(duì)嗎
從哪顯示主營業(yè)務(wù)收入?
科目余額表上。不是有本年利潤。
把你的問題再詳細(xì)描述一下
就是科目余額表上本年利潤顯示的是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)。
這樣肯定是不對(duì)的,兩者的數(shù)不能相等
那是什么原因。
你收入,費(fèi)用都沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
結(jié)轉(zhuǎn)了。都結(jié)轉(zhuǎn)了
結(jié)轉(zhuǎn)了收入和利潤就不一樣
我的意思是都結(jié)轉(zhuǎn)了。期末余額都是零。但是本年累計(jì)數(shù)據(jù)。本年利潤和收入一樣。對(duì)嗎這樣
利潤和收入一樣不對(duì)
我看本年利潤貸方余額是60738.39。是因?yàn)槲?2月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 不對(duì)是什么原因
6萬多的本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配就行了
我就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤12月份。所以科目余額表上本年累計(jì)數(shù)據(jù)中本年利潤和主營業(yè)務(wù)收入一樣。
從你的表上沒有反映出本年利潤和主營業(yè)務(wù)收入一樣
我說的科目余額表。看不懂嗎。我這次結(jié)束后。就沒發(fā)問你了。麻煩回復(fù)詳細(xì)點(diǎn)
同學(xué)你好,你那樣是沒問題的,因?yàn)槎冀Y(jié)轉(zhuǎn)了