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老師,我們是烤煙合作社的,今年年末的未分配利潤有9千多元,提取了10%法定盈余公積金和20%的任意公積金后還剩6000多元,章程上要求要提取15%的設(shè)施管護(hù)費,這個設(shè)施管護(hù)費是應(yīng)該在年末結(jié)轉(zhuǎn)前提取還是結(jié)轉(zhuǎn)后提???

2022-01-02 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 16:00

您好,有規(guī)定按照規(guī)定,沒規(guī)定一般按照結(jié)轉(zhuǎn)前同公積金提取基數(shù)。

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快賬用戶3845 追問 2022-01-02 16:02

老師!公積金不是在結(jié)轉(zhuǎn)后才提取嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:05

您好,我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后未分配利潤的貸方發(fā)生額提取,即沒有提取公積金前的未分配利潤為基礎(chǔ)計提。

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快賬用戶3845 追問 2022-01-02 16:10

好的,明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:10

您好!應(yīng)該按照這個基數(shù)。

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快賬用戶3845 追問 2022-01-02 16:14

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:18

您好!問題已經(jīng)解答完畢,無須回復(fù)!

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同學(xué)你好,這個設(shè)施管護(hù)費,是在年末結(jié)轉(zhuǎn)前提取。
2022-01-02
您好,有規(guī)定按照規(guī)定,沒規(guī)定一般按照結(jié)轉(zhuǎn)前同公積金提取基數(shù)。
2022-01-02
是的,是這樣賬務(wù)處理的,你利潤分配-提取法定盈余公積、利潤分配-提取法定公益金的借方余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的
2022-03-25
你好 (7)以銀行存款支付管理費用560000元,支付銷售費用300000元,支付其他財務(wù)費用130000元; 借:管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,貸:銀行存款 (8)計算本年各項收益,并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶; 借:主營業(yè)務(wù)收入等科目,貸:本年利潤 (9)計算本年各項費用、支出,并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶; 借:本年利潤,貸:管理費用,銷售費用,財務(wù)費用等科目 (10)計算本年應(yīng)交所得稅,并結(jié)轉(zhuǎn)本年損益(假定企業(yè)無其他納稅調(diào)整、不考慮城市為建設(shè)稅及教育費附加); 借:所得稅費用 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:本年利潤,貸:所得稅費用? (11)年末股東大會決議,按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,按20%分配現(xiàn)金股利; 借:利潤分配——提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積 借:利潤分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ?? (12)結(jié)轉(zhuǎn)并計算年末未分配利潤。 借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配——提取的法定盈余公積,利潤分配—應(yīng)付股利
2022-11-22
同學(xué) 同學(xué) 業(yè)務(wù)(8):借:所得稅費用1281  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅1281  借:本年利潤1281  貸:所得稅費用1281?業(yè)務(wù)(9):借:本年利潤3813  貸:利潤分配——未分配利潤3813?業(yè)務(wù)(10):借:利潤分配——提取法定盈余公積381.3——提取任意盈余公積360  貸:盈余公積——法定盈余公積381.3   ——任意盈余公積360?業(yè)務(wù)(11):借:利潤分配——未分配利潤741.3  貸:利潤分配——提取法定盈余公積381.3——提取任意盈余公積 360 暫無解析
2022-12-30
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