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老師,麻煩編制科目匯總表,和試算平衡表,謝謝

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老師,麻煩編制科目匯總表,和試算平衡表,謝謝
2022-01-02 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-02 11:03

同學(xué)你好,好的,我接了,我給你做一下吧。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:45

同學(xué)你好,我現(xiàn)在正在做,不要著急。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 13:53

好的,麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:10

同學(xué)你好,不客氣,這個(gè)做起來還是比較麻煩的。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 14:14

因?yàn)槲易瞿莻€(gè)數(shù)不平,所以才麻煩老師您了,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:21

同學(xué)你好,沒事,沒事,以后你經(jīng)常做就沒問題了。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:28

同學(xué)你好,這是科目余額表和試算平衡表,黃色部分是試算平衡表,看看你有什么問題沒?

同學(xué)你好,這是科目余額表和試算平衡表,黃色部分是試算平衡表,看看你有什么問題沒?
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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 15:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:30

同學(xué)你好,好的,你先看看,有什么問題就提出來,如果沒有問題,我就做負(fù)債表了。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 15:45

老師壞賬準(zhǔn)備那里本期發(fā)生額那里您給我的分錄不是864嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:50

同學(xué)你好,不好意思,是搞錯(cuò)了,調(diào)整后再發(fā)上來,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:59

同學(xué)你好,麻煩你再檢查一下,謝謝。

同學(xué)你好,麻煩你再檢查一下,謝謝。
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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 16:26

(12)借:固定資產(chǎn)清理,20000元,累計(jì)折舊,180000元,貸:固定資產(chǎn),200000元。 同時(shí),借:固定資產(chǎn)清理,500元,貸:銀行存款,500元。 借:銀行存款,800元,貸;固定資產(chǎn)清理,800元。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借:營業(yè)外支出,19800元,貸:固定資產(chǎn)清理,19800元。 這個(gè)固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該是19700嗎 老師試算平衡表是用那個(gè)數(shù)加的呢

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:29

同學(xué)你好,是的,是我原來的分錄搞錯(cuò)了,試算平衡表改過來了,改到資產(chǎn)處置損益里了。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 16:35

好的,沒有哪里有問題了

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:36

同學(xué)你好,好的,那我就接著做資產(chǎn)負(fù)債表了。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 16:50

同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表詳見圖片,麻煩提出問題,謝謝。

同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表詳見圖片,麻煩提出問題,謝謝。
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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 19:30

4)借:銀行存款,234元,貸:其他貨幣資金,234元。借:原材料,100000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),12974元,貸:銀行存款,112774元,材料成本差異,200元。 老師,我想問一下,這筆貸方為什么用銀行存款?不用其他貨幣資金,

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 19:51

如果是用其他貨幣資金,試算平衡表數(shù)又會(huì)變化

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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:18

同學(xué)你好,你說的對(duì),我當(dāng)時(shí)也是想了很長時(shí)間,覺得怎么來做這個(gè)題目的。我改一下,再發(fā)給你。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:23

同學(xué)你好,請(qǐng)查看,當(dāng)時(shí)這個(gè)問題,我沒有連貫起來看。不好意思了。

同學(xué)你好,請(qǐng)查看,當(dāng)時(shí)這個(gè)問題,我沒有連貫起來看。不好意思了。
頭像
齊紅老師 解答 2022-01-02 20:24

同學(xué)你好,如果有問題,請(qǐng)?jiān)俳又鴨?,我們一起探討,互相學(xué)習(xí),謝謝。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 20:42

(7)借:固定資產(chǎn),86470元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),11111元,貸:銀行存款,97581元。 這筆他那里的增值稅為普通發(fā)票,稅費(fèi)應(yīng)該是直接計(jì)入固定資產(chǎn)吧 10)借:在建工程,150000元,貸:長期借款,150000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)付利息? 17)借:銀行存款,30000元,貸;投資收益,30000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)收股利

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 20:43

老師,我再發(fā)布一個(gè),您接一下,你看一下,還有什么問題,因?yàn)檫@個(gè)還有兩次就結(jié)束了,就不能討論了

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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:50

同學(xué)你好,從圖片來看,我的理解是包裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是普通發(fā)票,設(shè)備是專用發(fā)票。

同學(xué)你好,從圖片來看,我的理解是包裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是普通發(fā)票,設(shè)備是專用發(fā)票。
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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:52

同學(xué)你好,10)借:在建工程,150000元,貸:長期借款,150000元。這筆貸方,因?yàn)槎唐诤烷L期借款,利息是記入借款,不記入應(yīng)付利息的。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:54

同學(xué)你好,17)借:銀行存款,30000元,貸;投資收益,30000元。這筆貸方因?yàn)槠诔鯖]有應(yīng)收股利的余額這,所以不是應(yīng)收股利。我是這樣理解的。你也可以談一下你的看法。

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齊紅老師 解答 2022-01-02 20:55

同學(xué)你好,好的,麻煩你再發(fā)一個(gè)吧,謝謝。

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快賬用戶4610 追問 2022-01-02 21:00

我發(fā)了,您接一下

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齊紅老師 解答 2022-01-02 21:01

同學(xué)你好,好的,我接一下。

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同學(xué)你好,我們接著討論吧,謝謝。
2022-01-02
同學(xué)你好,好的,我接了,我給你做一下吧。
2022-01-02
您好 試算平衡表和科目匯總表應(yīng)該月末編制 月中編制的話 數(shù)據(jù)不全啊
2022-07-20
學(xué)員你好,需要編制試算平衡表的
2022-07-23
你好,是根據(jù)各個(gè)科目的發(fā)生額匯總起來的。
2021-03-02
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