同學(xué)你好,好的,我接了,我給你做一下吧。
可以幫我編制一下科目匯總表啊,試算平衡平衡表,還有資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
老師,幫我做一下科目匯總表和試算平衡表,
老師,可以繼續(xù)幫我把昨晚的答案寫下去,編制科目匯總表,和試算平衡表
老師,可以繼續(xù)幫我把上次沒寫完的答案寫下去,編制科目匯總表,和試算平衡表,資產(chǎn)負(fù)債表
老師,麻煩編制科目匯總表,和試算平衡表,謝謝
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
同學(xué)你好,我現(xiàn)在正在做,不要著急。
好的,麻煩老師了
同學(xué)你好,不客氣,這個(gè)做起來還是比較麻煩的。
因?yàn)槲易瞿莻€(gè)數(shù)不平,所以才麻煩老師您了,辛苦了
同學(xué)你好,沒事,沒事,以后你經(jīng)常做就沒問題了。
同學(xué)你好,這是科目余額表和試算平衡表,黃色部分是試算平衡表,看看你有什么問題沒?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,好的,你先看看,有什么問題就提出來,如果沒有問題,我就做負(fù)債表了。
老師壞賬準(zhǔn)備那里本期發(fā)生額那里您給我的分錄不是864嗎
同學(xué)你好,不好意思,是搞錯(cuò)了,調(diào)整后再發(fā)上來,謝謝。
同學(xué)你好,麻煩你再檢查一下,謝謝。
(12)借:固定資產(chǎn)清理,20000元,累計(jì)折舊,180000元,貸:固定資產(chǎn),200000元。 同時(shí),借:固定資產(chǎn)清理,500元,貸:銀行存款,500元。 借:銀行存款,800元,貸;固定資產(chǎn)清理,800元。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借:營業(yè)外支出,19800元,貸:固定資產(chǎn)清理,19800元。 這個(gè)固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該是19700嗎 老師試算平衡表是用那個(gè)數(shù)加的呢
同學(xué)你好,是的,是我原來的分錄搞錯(cuò)了,試算平衡表改過來了,改到資產(chǎn)處置損益里了。
好的,沒有哪里有問題了
同學(xué)你好,好的,那我就接著做資產(chǎn)負(fù)債表了。
同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表詳見圖片,麻煩提出問題,謝謝。
4)借:銀行存款,234元,貸:其他貨幣資金,234元。借:原材料,100000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),12974元,貸:銀行存款,112774元,材料成本差異,200元。 老師,我想問一下,這筆貸方為什么用銀行存款?不用其他貨幣資金,
如果是用其他貨幣資金,試算平衡表數(shù)又會(huì)變化
同學(xué)你好,你說的對(duì),我當(dāng)時(shí)也是想了很長時(shí)間,覺得怎么來做這個(gè)題目的。我改一下,再發(fā)給你。
同學(xué)你好,請(qǐng)查看,當(dāng)時(shí)這個(gè)問題,我沒有連貫起來看。不好意思了。
同學(xué)你好,如果有問題,請(qǐng)?jiān)俳又鴨?,我們一起探討,互相學(xué)習(xí),謝謝。
(7)借:固定資產(chǎn),86470元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),11111元,貸:銀行存款,97581元。 這筆他那里的增值稅為普通發(fā)票,稅費(fèi)應(yīng)該是直接計(jì)入固定資產(chǎn)吧 10)借:在建工程,150000元,貸:長期借款,150000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)付利息? 17)借:銀行存款,30000元,貸;投資收益,30000元。 這筆貸方為什么不是應(yīng)收股利
老師,我再發(fā)布一個(gè),您接一下,你看一下,還有什么問題,因?yàn)檫@個(gè)還有兩次就結(jié)束了,就不能討論了
同學(xué)你好,從圖片來看,我的理解是包裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是普通發(fā)票,設(shè)備是專用發(fā)票。
同學(xué)你好,10)借:在建工程,150000元,貸:長期借款,150000元。這筆貸方,因?yàn)槎唐诤烷L期借款,利息是記入借款,不記入應(yīng)付利息的。
同學(xué)你好,17)借:銀行存款,30000元,貸;投資收益,30000元。這筆貸方因?yàn)槠诔鯖]有應(yīng)收股利的余額這,所以不是應(yīng)收股利。我是這樣理解的。你也可以談一下你的看法。
同學(xué)你好,好的,麻煩你再發(fā)一個(gè)吧,謝謝。
我發(fā)了,您接一下
同學(xué)你好,好的,我接一下。