你好!是按實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率是按照不含稅收入來(lái)計(jì)算嗎?是不是所有涉及到稅負(fù)率的都是按應(yīng)納稅額除以不含稅收入來(lái)計(jì)算
異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,銷(xiāo)售額是填寫(xiě)不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應(yīng)該預(yù)交多少增值稅?麻煩老師寫(xiě)下計(jì)算方法
老師好,麻煩問(wèn)下增值稅稅負(fù)是按銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?收入計(jì)算嗎,有異地繳稅和3的稅率的收入應(yīng)該怎樣計(jì)算呢
用增值稅稅率倒算成本,因進(jìn)項(xiàng)稅率有所不同,大約有20%是10%的進(jìn)項(xiàng)稅,80%是13%的進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅稅負(fù)是4%,按100的含稅收入,請(qǐng)問(wèn)老師,倒算成本要怎么算才準(zhǔn)確些呢,如果是按進(jìn)項(xiàng)稅的占比來(lái)算,是不是更準(zhǔn)確些,那要怎么計(jì)算呢?
銷(xiāo)項(xiàng)收入,4983314.87 稅額:646675.9 進(jìn)項(xiàng)稅額:96307.12 銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)得到55368.78 請(qǐng)問(wèn)老師是不是拿:55368.78? 4983314.87得到稅負(fù)率? 老師是這樣算的嗎?增值稅
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷(xiāo)售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買(mǎi)的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,是按實(shí)際繳納的稅金除以全部的不含稅收入嗎
你好!是的,是這樣計(jì)算的
異地預(yù)繳的稅款是要單獨(dú)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!預(yù)交的也計(jì)算在內(nèi)