您好是不是一般納稅人?這個
老師,房地產(chǎn)企業(yè)預交企業(yè)所得稅計算是:不含稅預收賬款金額*預計毛利率+利潤表里的利潤總額—當期預售收入計算的預交稅金,這個計算方法對嗎?還有就是減除的當期預售收入計算的預交稅金是預交的土地增值稅、預交的增值稅這兩項嗎?
異地項目預交增值稅,銷售額是填寫不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應該預交多少增值稅?麻煩老師寫下計算方法
老師建筑行業(yè)跨區(qū)域預交增值稅,是按開票價稅合計額的2%來算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業(yè)所得稅預交嗎,按多少預交呢
老師您好我想問一下增值稅免稅的應交稅費應交增值稅銷項稅額還用寫嗎,是不是直接就是多少收入就記多少收入呀,不記稅費了
你好老師,麻煩問一下,有無票收入的,增值稅減免稅申報明細表,減稅項目本期發(fā)生額按含無票收入的金額計算填寫還是按稅控盤上的金額計算填寫
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細表二、扣除類調(diào)整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
你申報表上面預繳,是含稅去填寫,算法稅額,你看我截圖
是一般納稅人,預繳申報表上的銷售額是含稅銷售額是嗎?
我上次預繳申報表寫成不含稅的了,是不是還需要補繳呢?
是的是含稅金額,是的,那你這個不對啊,原則是需要去更正之前那個申報表
稅款也交過了,咋辦呢?
你好 原則去異地稅局那邊更正之前預繳表,去補上 正規(guī)處理是這樣,
你們 要是這個異地預繳只交一部分, 后續(xù)這個還有,這個可以再后續(xù)異地預繳 再去交,和下次合并
還有別的辦法嗎?
沒有啊,這個只有這2種沒有看到反饋有第三種啊
還有不正規(guī)處理,不處理,之前異地少交,不處理,
這個月還有預繳,那這樣做的話本地應該交的增值稅會不會增加了?
你要是有足夠進項稅額抵扣不會,一般計稅話
進項稅不夠抵的,上次都另外交了增值稅
你這個異地少交了對應的機構(gòu)所在地,申報的時候也只能少抵扣。
上次的稅額是5049.19,這次需補繳上次的增值稅92.64,這次在當?shù)刂鞅砩陥蟊砝锩媸杖胧沁@次不含稅的吧?不含上次未預繳的稅額吧?
是的,機構(gòu)所在地申報的那個銷售額取得是不含稅。
主表28欄和附表4,預繳的稅額就不包括你這個少稅額的。