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老師好,一個企業(yè)的賬挺亂的,銀行賬都對不上,好幾年之前就對不上了, 還有財務軟件用友t6之前是破解的密碼,想要升級用友u8,這個企業(yè)的賬具體應該怎么調呢?謝謝

2022-01-02 06:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 07:55

同學 你好 你要先查一下 這幾年的銀行賬是年年的發(fā)生額和余額都對不上還是只有前面哪一年對不上 還有對不上的具體原因是錯賬還是漏記了 才能根據(jù)情況進行賬務調整

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 08:17

老師好,換新的帳套,能重新建個起初嗎

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 08:20

老師好,原來的用友t6,是破解的密碼,重新買財務軟件用友u8,能把數(shù)直接調到新的財務軟件上去嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 08:46

同學 你好 這是牽涉到升級的問題 首先要廠商的升級政策支持才能做 這需要看你U8是哪個版本 這是軟件的升級 其次是數(shù)據(jù)的升級 你只導入備份數(shù)據(jù)而沒進行數(shù)據(jù)升級 一般來說在新軟件里是打不開的 建議你咨詢軟件經銷商 這塊問題一般會教你怎么操作

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齊紅老師 解答 2022-01-02 08:47

如果是新建賬套 可以錄入初始數(shù)據(jù)

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 08:50

老師好,之前的賬不調了,財務軟件u8的起初數(shù)直接用已經核對好的數(shù),比如t6的銀行數(shù)是800,實際數(shù)是400,直接把400放到u8的起初。這樣行嗎? 軟件不是升級,之前的t6是盜版的,u8是重新買的軟件,這樣操作行嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 08:57

同學 這樣肯定是不行的 這樣和之前的報表數(shù)據(jù)就不連貫了 你沒有憑證依據(jù)支撐數(shù)據(jù)的來源 而且你的報表會不平衡

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 08:59

必須是以前年度損益調整,是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:02

以前年度涉及調整損益類科目才用以前年度損益調整哦 其他類科目 可直接調整

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 09:05

老師好,銀行賬可以直接調整嗎?好幾年以前的了

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:06

有憑證依據(jù) 可以直接調整

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 09:08

老師好,銀行賬,還有供應商的賬,客戶的賬。好幾年以前的就對不上了,直接調的話,設計到以前的報表吧,還有之前的稅,是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:17

同學 如果只涉及到供銷商的數(shù)據(jù) 當年調整 只影響當年的報表

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:20

建議如果是想數(shù)據(jù)鏈清晰完整 還是核對清楚后 再調整為佳

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 09:29

老師好,這些銀行賬,供應商客戶的賬都要調,好幾年之前就對不上了,哪些可以通過以前年度損益調整去調,哪些可以直接調的,

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:34

涉及調整資產 負債類科目可以直接調 涉及跨年損益類科目經過以前年度損益調整

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 09:46

那稅怎么調呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:00

應交稅費是負債類科目哦

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 10:26

稅這一塊具體的會計分錄是怎樣的老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:28

同學 具體涉及到哪些稅費

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:31

還有 請問涉及到城建稅 教育費 地方教育費和所得稅時 是否在之前年度有計提岀過

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 10:36

之前計提過,

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 10:37

這好幾年的錯賬了,之前的稅怎么調呢

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快賬用戶6529 追問 2022-01-02 10:40

增值稅還有所得稅是不是都要調呢

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:44

好的 如計提過 需要去確定一下之前稅費是否已做交納的憑證 如沒有 交納時 是通過銀行存款繳的 補記 借 應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-企業(yè)所得稅等稅目 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:51

你可以先查一下明細賬 按年度統(tǒng)計岀銀行賬目的差異及所涉及的會計科目 然后再統(tǒng)一做相應的會計調整憑證

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同學 你好 你要先查一下 這幾年的銀行賬是年年的發(fā)生額和余額都對不上還是只有前面哪一年對不上 還有對不上的具體原因是錯賬還是漏記了 才能根據(jù)情況進行賬務調整
2022-01-02
您好,建議與領導溝通,換了系統(tǒng)賬也不能一筆勾銷
2021-03-19
你好? ? ?那你們之前建賬怎么做的? 你總得掛科目? 不然你退回來的錢無法平科目的 。 你可以問下老板。 一般老板是清楚的?
2021-02-20
同學你好:這塊的話主要是做內控管理,比如控制成本,制定財務制度等
2023-04-12
你好,咱要是正規(guī)處理,沒有違法的,那就沒有風險。
2024-03-15
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