同學(xué)你好,我是曉博老師 年初啟用ERP系統(tǒng)的話,建議把現(xiàn)有數(shù)據(jù)生成科目余額表,科目余額表直接具備試算平衡的功能的,做完科目余額表后再生成資產(chǎn)負(fù)債表也很容易,希望對(duì)你有所幫助
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好!請(qǐng)問新財(cái)務(wù)軟件入期初數(shù),是要把各科目期初數(shù)編制一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,做平衡以后再入嗎?還是不需要做平?
老師好!請(qǐng)問公司最近要上新ERP系統(tǒng),錄入期初數(shù)時(shí),把期初數(shù)做平了再錄入是吧,我只要把資產(chǎn)負(fù)債表的科目有期初數(shù)就行是吧,像銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用這些科目還用統(tǒng)計(jì)嗎?
老師,你好!請(qǐng)問年初啟用ERP系統(tǒng),我需要把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)做成資產(chǎn)負(fù)債表,平衡后再錄入系統(tǒng)嗎?
請(qǐng)問用去年21年的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表數(shù)據(jù),新建財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進(jìn)行憑證記賬時(shí),系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤(rùn)金額
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請(qǐng)問購(gòu)入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?
老師,財(cái)務(wù)以前沒有賬,現(xiàn)在手里有的科目余額只有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,對(duì)賬對(duì)出來的,怎么弄呢?
銀行賬戶有吧,你可以打出來銀行流水看看,有哪些沒有入賬的,補(bǔ)上就行
銀行存款現(xiàn)金這些都有余額,老師,我想問一下,做資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)我要必須計(jì)算出來嗎?我怕跟外賬會(huì)計(jì)的稅額對(duì)不上?
嗯嗯,是的,就是做科目余額表這些也需要算出來的
稅費(fèi)的話可以和外賬一直,應(yīng)付職工薪酬的話你是內(nèi)賬,用實(shí)際數(shù)的