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老師,你好!請(qǐng)問年初啟用ERP系統(tǒng),我需要把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)做成資產(chǎn)負(fù)債表,平衡后再錄入系統(tǒng)嗎?

2022-01-02 05:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 05:56

同學(xué)你好,我是曉博老師 年初啟用ERP系統(tǒng)的話,建議把現(xiàn)有數(shù)據(jù)生成科目余額表,科目余額表直接具備試算平衡的功能的,做完科目余額表后再生成資產(chǎn)負(fù)債表也很容易,希望對(duì)你有所幫助

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快賬用戶3705 追問 2022-01-02 05:59

老師,財(cái)務(wù)以前沒有賬,現(xiàn)在手里有的科目余額只有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,對(duì)賬對(duì)出來的,怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 06:31

銀行賬戶有吧,你可以打出來銀行流水看看,有哪些沒有入賬的,補(bǔ)上就行

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快賬用戶3705 追問 2022-01-02 06:59

銀行存款現(xiàn)金這些都有余額,老師,我想問一下,做資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)我要必須計(jì)算出來嗎?我怕跟外賬會(huì)計(jì)的稅額對(duì)不上?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 07:02

嗯嗯,是的,就是做科目余額表這些也需要算出來的

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齊紅老師 解答 2022-01-02 07:02

稅費(fèi)的話可以和外賬一直,應(yīng)付職工薪酬的話你是內(nèi)賬,用實(shí)際數(shù)的

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同學(xué)你好,我是曉博老師 年初啟用ERP系統(tǒng)的話,建議把現(xiàn)有數(shù)據(jù)生成科目余額表,科目余額表直接具備試算平衡的功能的,做完科目余額表后再生成資產(chǎn)負(fù)債表也很容易,希望對(duì)你有所幫助
2022-01-02
你好 ;? ?是的。 要試算平衡了 在建賬開始做業(yè)務(wù)的。? 是的? ; 年中建賬需要錄入損益科目的累計(jì)金額? 的?
2021-12-23
同學(xué)你好,你手工和系統(tǒng)每一個(gè)科目核對(duì)一下,看看問題。如果新建賬,用科目余額表就可以了,不用編資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-08-12
你好,把各科目期初數(shù)編制一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,做平衡以后再入
2021-12-21
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