這個(gè)出納做了日記賬和會計(jì),根據(jù)他做的這個(gè)帳,直接生成你這邊的數(shù)據(jù)就可以了。
銀行存款里面每天的利息記什么科目?。烤蛯戙y行利息嗎?從銀行存款提起現(xiàn)金,那銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬都要登記是嗎?但是只要做銀行記賬憑證是嗎?
銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬是由出納登記,那么和現(xiàn)金銀行存款有關(guān)的會計(jì)憑證是不是也由出納填寫
現(xiàn)金日記賬跟銀行日記賬出納負(fù)責(zé)記賬的話,那會計(jì)這邊怎么做賬,畢竟科目里的確是有銀行存款跟庫存現(xiàn)金,就空著不管他嗎
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計(jì)做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
昨天被會計(jì)主管訓(xùn)斥了,叫我登現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,還有總賬及其他明細(xì)賬,我說日記賬是出納負(fù)責(zé)的,他就很生氣地說,賬都是我們會計(jì)登的,這就算了,我登日記賬沒在記賬憑證打勾,他又訓(xùn)斥我,說我登了日記賬不在記賬憑證打勾,我說登明細(xì)賬才在記賬憑證打勾,他說明細(xì)賬本里沒有庫存現(xiàn)金和銀行存款的科目,還罵我說我,你老師怎么叫你的,怎么會重復(fù)折銀行存款,現(xiàn)金設(shè)在三欄式明細(xì)賬里,都是沒有的
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
會計(jì)直接把出納做的現(xiàn)金日記賬銀行日記賬的當(dāng)天余額記入進(jìn)去就好了?
對的,直接這樣處理就行了。