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老師,借應(yīng)收賬款和借應(yīng)付賬款是一個(gè)意思吧,企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)有購銷往來,所以給對方設(shè)置在了應(yīng)付賬款科目里,后期關(guān)于他家的都通過應(yīng)付賬款走的,現(xiàn)在我們賣給他設(shè)備,正常是借應(yīng)收賬款,因?yàn)橹霸O(shè)了應(yīng)付賬款,所以放在借方應(yīng)付賬款可以吧

2021-12-31 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 14:43

您好,應(yīng)收帳款是資產(chǎn),借方是增加,應(yīng)付帳款是負(fù)債,借方是減少。但是兩個(gè)科目可以對沖。

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快賬用戶1323 追問 2021-12-31 14:46

所以上面那樣做是不對的是嗎,要再設(shè)個(gè)應(yīng)收賬款-購方企業(yè)名稱?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 14:55

您好,是的,應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款不能混用

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快賬用戶1323 追問 2021-12-31 14:56

老師,應(yīng)收的借方,如果在應(yīng)付的貸方是不是就對了呢

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齊紅老師 解答 2021-12-31 14:58

您好,應(yīng)收和預(yù)收可以用一個(gè)科目

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快賬用戶1323 追問 2021-12-31 15:02

如果同一家企業(yè)即銷售給他貨,又購進(jìn)這家的貨,可以應(yīng)收和應(yīng)付款放在一起嗎,

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:11

您好,不可以放在一起,應(yīng)收和應(yīng)付款先分開做,然后做對沖銷帳

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快賬用戶1323 追問 2021-12-31 15:17

怎么做對沖銷賬呢

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:36

您好,如果應(yīng)收100,應(yīng)付100? 借:應(yīng)付帳款100? 貸:應(yīng)收帳款100

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快賬用戶1323 追問 2021-12-31 15:37

也就是月末或年末做一次這個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:42

您好,一般月末季末可做,年末做大量對沖有風(fēng)險(xiǎn)

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您好,應(yīng)收帳款是資產(chǎn),借方是增加,應(yīng)付帳款是負(fù)債,借方是減少。但是兩個(gè)科目可以對沖。
2021-12-31
你好 是的 這樣處理是可以的?
2022-09-29
同學(xué)你好 這個(gè)不能隨便改 改了就可能不對了
2023-03-14
你好,稍等看看你的資料
2022-05-22
你購買的設(shè)備,你是用于出售的嗎
2022-07-07
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