是普通發(fā)票的話是可以直接開紅字發(fā)票的

老師我們有個產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,10月份的發(fā)票客戶11月份退回來沒有開紅字信息表,直接開了,怎么辦
老師 9月發(fā)票客戶退回是不是直接開紅字發(fā)票信息表填開就可以
因7月份開票有誤, 10月份開了紅字信息表和藍字發(fā)票,11月份才開紅字發(fā)票,我這個怎么放到憑證里呢?紅字信息表我也打印不出來
你好老師,請問跟員工簽的臨時工用工協(xié)議,不需要給臨時工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒有另外去登記,我申報收入時還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達到連續(xù)十二個月發(fā)票開到500萬啊
10月份報送9月份的資產(chǎn)負債表 , 資產(chǎn)負債表填錯了 , 現(xiàn)在能修改報損9月份的資產(chǎn)負債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會計科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費屬于哪個科目
你好,我想問一下個人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價363071.99 累計折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師是專票,沒有開紅字
沒有上傳紅字信息表你是如何開出紅字發(fā)票的?是直接點發(fā)票填開,金額輸負數(shù)嗎?
直接開票的
(一)、紅字發(fā)票信息表填開 1、進入開票軟件--點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。 2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍字發(fā)票開票時間。 3、確認信息無誤點【確定】。 4、點擊【打印】--選擇【不打印】(點擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表)。 5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點擊【確認】,若沒有則點擊【取消】。 (二)、信息上傳 1、點擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】。 2、選中要上傳的信息--點擊【上傳】。 3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號,表示該信息表填開成功。 (三)、開具紅字發(fā)票 1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點擊【紅字】--選擇【導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。 2、選中已審核通過的信息表之后,點擊【選擇】。 3、檢查票面信息無誤—【打印】。 紅字發(fā)票填開完成。
要按以上的流程開具,如果是這樣,你作廢這張負數(shù)發(fā)票,再按上面的流程重新開具
老師,流程我知道,就是沒有開紅字,又重新開票了,然后到12月份才發(fā)現(xiàn)沒有開
你沒開紅字發(fā)票,直接開的負數(shù)發(fā)票,那就沒有與原來那張專票對應(yīng),對方的發(fā)票勾選平臺應(yīng)該還會有這張發(fā)票。最好是按流程重新開具這張發(fā)票對應(yīng)的紅字發(fā)票,再沖掉那種直接開的負數(shù)發(fā)票。
老師,也沒有開負數(shù)發(fā)票,直接又重新開了一張
但等于說虛增了一筆收入。多開了一張票是這個意思吧。
是的老師
那就按上面流程把這張發(fā)票沖掉就好了。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請給你五星好評哦,祝你工作愉快!