學(xué)員你好,分錄如下 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 預(yù)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出(1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(2)該企業(yè)5月份確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款,并寫出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出(1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(2)該企業(yè)5月份確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款,并寫出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)分錄。(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬元,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬元,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出(1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(2)該企業(yè)5月份確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款,并寫出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對(duì)該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報(bào)納稅。請(qǐng)寫出 (1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
(2)該企業(yè)5月份確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄。
借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師可以寫一下具體數(shù)據(jù)嗎(3)計(jì)算當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款,并寫出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)分錄。
土地價(jià)款=10000*10900/20000 銷項(xiàng)稅額(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬 預(yù)交稅款=28340/1.09*0.03=780 5月應(yīng)交稅=1890-1000-780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅890 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅780 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅110
(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬元,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
上面那個(gè)分錄就是這一問的分錄
好的 (5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計(jì)算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級(jí)科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
借::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅110 貸:銀行存款110
老師 可以麻煩把1 2小問的數(shù)據(jù)寫一下嗎
借:銀行存款28340 貸:合同負(fù)債28340 預(yù)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)780 貸:銀行存款780
好的 謝謝老師
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