您好 是的 只要重新改季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就行,別的報(bào)表不用改
老師,調(diào)整以前月份管理費(fèi)用,是不是只要重新改季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就行,別的報(bào)表不用改。
老師,一季度的報(bào)表有出入,在4月份調(diào)整了,這樣需要到稅局改報(bào)表嗎?還是不用管在第二季度直接按正確的報(bào)
老師因?yàn)?2年有以前年度損益調(diào)整,所以重現(xiàn)填報(bào)了2021年的報(bào)表,那2022年前三季度報(bào)表的期初數(shù)就不對(duì)了,我只在四季度的年初數(shù)修改了行嗎?前三個(gè)季度的還用都修改了嗎年初數(shù)
老師,意思是財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只是匯算表調(diào)增管理費(fèi)用是嗎?沒做過,謝謝您的解答
老師,所得稅匯算財(cái)務(wù)報(bào)表我就按22年審計(jì)調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)可以嗎?之前22年四季度的季報(bào)就不修改了可以嗎?
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社保可以開工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問一下 我們公司環(huán)境檢測報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
老師,籌建期間支出記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),但之前財(cái)務(wù)沒設(shè)這個(gè)二級(jí)科目,業(yè)務(wù)招待費(fèi)記入這個(gè)科目的話不是可以按發(fā)生額的60%扣企業(yè)所得稅嗎,我現(xiàn)在可不可以只把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整到開辦費(fèi)這個(gè)科目里,別的以前發(fā)生的籌建期的支出就不調(diào)了。
可以只把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整到開辦費(fèi)這個(gè)科目里,別的以前發(fā)生的籌建期的支出就不調(diào)了